Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.10.2011, 06:00   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Реформация баланса

Я никогда не делаю закрытие месяца,года используя ВСЕ субсчета 90 счета. Как-то попробовала - остатки неверно изменились. Вроде надо бы как положено. Вот все думаю, как же другие делают?
Думающий бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 10:21   #2
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Реформация баланса

Цитата:
Сообщение от Думающий бух Посмотреть сообщение
Я никогда не делаю закрытие месяца,года используя ВСЕ субсчета 90 счета.
А как Вы тогда это делаете?
Цитата:
Сообщение от Думающий бух Посмотреть сообщение
Как-то попробовала - остатки неверно изменились.
Может, дело не в субсчетах 90 счета? Свернутое сальдо по 90 у Вас равняется нулю?
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 11:41   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Реформация баланса

Спасибо огромное, что откликнулись! Попробую выразить свой вопрос яснее: при закрытии месяца я использую 90.1 - "выручка" ,90.2 "с/ст-сть" ,90.3 "ндс" соответственно, затем 99 и в конце года 84. Так-то 90 обнуляется,все нормально. Но тут в спец.литературе прочитала что 90.1, 90,2, 90,3 надо списать сначала на 90,9 "прибыль/убыт.от продаж", только потом 90.9 на 99. Попыталась свои проводки переделать, тут и попортились у меня остатки. Сейчас опять по старому делаю, но мучает вопрос "не нарушаю ли я правила ведения бухучета?" Жду ответа , заранее спасибо.
Думающий бух вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.10.2011, 12:55   #4
Гадаю на прибыль по НК РФ
 
Аватар для Tax_ist
 
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
По умолчанию Re: Реформация баланса

Цитата:
Сообщение от Думающий бух Посмотреть сообщение
Но тут в спец.литературе прочитала
Думающий бух, Видимо под "специальной литературой" вы имели в виду вот это

"
Раздел VIII. Финансовые результаты

Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о доходах и расходах организации, а также выявления конечного финансового результата деятельности организации за отчетный период.


...
Записи по субсчетам 90-1 "Выручка", 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 "Себестоимость продаж", 90-3 "Налог на добавленную стоимость", 90-4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90-1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет.
...
(Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению")

Но ведь это нормативный документ и именно он регламентирует то как должен вестись учет на счетах учета "Финансовых результатов".
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность.
ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204
Tax_ist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 14:03   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Реформация баланса

Спасибо,все понятно
Думающий бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 17:51   #6
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: Реформация баланса

Цитата:
Сообщение от Думающий бух Посмотреть сообщение
при закрытии месяца я использую 90.1 - "выручка" ,90.2 "с/ст-сть" ,90.3 "ндс" соответственно
Каким образом, позвольте полюбопытствовать?
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot