Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]()
Списание материалов на счет 20 происходит операцией "Передача материалов в производство" , где счет отнесения затрат указывается тот, куда списываете (у меня это 20). Посмотрите, может не тот счет указали??? Может указали 41-ый?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
В нем есть три закладки: спецодежда, спецоснастка и инвентарь и хоз.принадлежности. Выбираю последнее, заполняю: наименование - Компьютер, способ отражения расходов - материальные расходы, кол-во 1 шт., физ.лицо - я, счет учёта - 10.09. Всё, больше там заполнять нечего.. После всего этого комп попадает на 41.01 и на МЦ04 и висит себе и там, и там.. Возможно нужно другим документом воспользоваться.. попробую требование-накладную.. Какой должен быть итог? с 10.09 должен попасть на 20? а потом списаться как и другие материалы?
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,680
Спасибо: 184
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
вынужденный бухгалтер
Регистрация: 29.03.2010
Адрес: Ивановская обл.
Сообщений: 297
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Переделала всё с начала документом "Требование-накладная". Комп попал на 20-й и закрылся в конце месяца)) Красота!
__________________
Наши страдания рано или поздно станут нашей мудростью.. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Вообще 41 счет используется в случаях, когда какие-либо изделия приобретаются специально для ПРОДАЖИ, или когда стоимость готовых изделий, преобретаемых для комплектации, не включантся в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателям отдельно.При признании в бухучете выручки от продажи товаров их стоимость списывается со сч.41(ТОВАРЫ) в дебет счета 90 (ПРОДАЖИ).В вашем случае поступление компьютера Дт 41 Кт 60(76) 10.000, убираем с 41-го и приходуем как МПЗ Д.т 10.9 Кт 41 10000руб., списываете сумму Дт(20. 26). Кт10.9 10000руб., закрываем 20 сч. в конце месяца Дт90 Кт20 - 10000руб.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Д-т 10.9 К-т 60.1 - 10.000руб., автоматом программа ставит стоимость на Д-т сч.Н02.01.(поспупл.и выб. материалов)-10.000 руб.: погашаем стоимость при вводе в эксплуатацию: Д-т20 К-т 10.9 -10.000 руб., после списания стоимости программа автоматом ставит количество: на Д-тМц04 -1 шт. Далее автоматом отражает на косвенные расходы: Д-тсч.Н07.04(косв.расходы) К-т сч.Н02.01 - 10.000руб. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|