Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#281 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Лориккк, ну похоже на то, что всё делаете правильно, к тому-же в предыдущем квартале вычет произвёлся правильно. Даже не знаю чем помоч. А проводки по зачёту формируются в текущем квартале?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#282 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Посмотрите аналитику операций. Возможно, что в текущем квартале (когда ставили приход от поставщика) не правильно указали позицию "договор". Долна быть таже самая, что и при авансе, т.е. если был "Основной договор", то и при оприходовании документов от поставщика в аналитику ставьте "Основной договор" -иначе для него это разные сделки и не зачитывает.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#283 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я поняла свою ошибку Напишу, может кому интересно будет. Для того чтобы данные суммы попали в книгу продаж нужно сформировать в регламентных документах НДС формирование в записи книги продаж в части восстановление по авансам.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#284 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А Вы же написали что у Вас в прошлом квартале они зачлись, Так каж е это у Вас получилось без формирование записей в книге?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#285 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			странно.. "Формирование записей книги продаж" делаем ежемесячно, т.е. всегда,а вот чтоб там ещё какеи-то дополнительны опции ставить.... само всё зачитывается
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#286 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#287 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я в прошлом квартале еще совместно с предыдущим бухгалтером отчетность формировала, поэтому и получилось, а в этом всё буду делать самостоятельно. Практики мало, вот и консультируюсь
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#288 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#289 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прошу опять помощи.  
		
		
		
		
		
		
		
	В течение предыдущего квартала наш заказчик (мы строительный подрядчик) перечислял нам авансовые платежи, которые были закрыты соответственно актами. То есть на все приходы на наш р/сч от этого заказчика я формировала счет-фактуру на А выданную. Т.о. в книге продаж: наши акты плюс авансы.В книге покупок все красиво схлопнулось по авансам. Но начало текущего квартала образовалась задолженность заказчика перед нами. То есть последний приход полностью ушел на 62.01 Итак, вопрос в следующем: в этом квартале все приходы от заказчика идут на 62.01, т.к суммы по нашим актам больше. То есть на эти приходы мне не нужно уже формировать выданную счет-фактуру на Аванс? При попытке сформировать у меня появляется служ.сообщение "не обнаружены данные для регистрации сч-ф на предварит оплату или суммовую разницу" P.S.вопрос возник в связи с тем, что мне посоветовали, для того чтобы не запутаться, на ВСЕ приходы на р/сч нужно формировать сч-ф на аванс (все лишнее потом схлопнется в книге покупок)  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#290 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не на все, а только на авансы. 
		
		
		
		
		
		
			И если у Вас актов на большую сумму, а теперь приходят деньги в погашение этих актов, то это никакой не аванс, а погашение задолженности. 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#291 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			т.е. так как у меня в назначении платежа везде прописана "оплата по счету", а не аванс, то мне просто нужно смотреть аналитику и как только появится счет 62.02 - то,чтобы не запутаться, сразу делать счет-фактуру на аванс?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#292 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну, в общем то да. Как будет именно аванс ) Программа правильно говорит  
		
		
		
		
		
		
			а то, что у Вас в назначении платежа тут ни при чем. Авансы тоже по счету платятся ) 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#294 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При оплате от покупателей счёт 62/1 и 62/2 ставите самостоятельно, программа не отслеживает аванс или нет, всю информацию выдаёт на основании ВАШИХ проводок.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#296 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не согласна. Когда провожу в выписке приход на р/сч везде выставляю и счет расчетов и счет авансов. Потом если встать мышкой на эту запись и нажать кнопку Дт Кт программа автоматически показывает куда уходит сумма (полностью на 62.01 или частично на 62.01 и 62.02 или вообще полностью на 62.02) Поправьте если я не права.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#297 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			программа-то кидает, но иногда не так как надо
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#298 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#299 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.09.2012 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 157
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#300 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			семерка точно не кидает 
		
		
		
		
		
		
			восьмерка кидает, когда все стандартно. если актов много и оплаты кусками - она кидает по хронологии, а это не всегда правильно 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Метки | 
| книги покупок и продаж, счета-фактуры | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС по отгрузке | Поля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 07.02.2008 09:17 | 
| 1С 8.0 Книга продаж, покупок. | Насик | Зарплата и кадры | 2 | 02.10.2007 17:01 | 
| Переоформление документов другим числом | Osipova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 07.08.2007 19:45 | 
| книга продаж 8.0 | иринка1 | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.07.2007 11:51 | 
| Книга продаж и покупок | Лулу | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 28.09.2006 14:31 |