Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Обучение > Помощь студентам


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.10.2012, 16:41   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Исходные данные:
С расчётного счета организации сняты денежные средства – 300 у. д. е. – для выплаты заработной платы. Не выданная в установленный срок заработная плата в сумме 20 у. д. е. возвращена в банк на расчетный счет. Составьте бухгалтерские проводки.
Решение:
Отражаем сумму снятых с расчётного счета денежных средств - 300 (Д 50 К 51)
Отражаем сумму выданной заработной платы 280 (Д 70 К 50)
Отражаем сумму заработной платы, списанной на депонент 20 (Д 76 К 70)
Сумма денежных средств, возвращенных в банк 20 (Д 51 К 50)
Asuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 16:57   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Tina25
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Отражаем сумму заработной платы, списанной на депонент 20 (Д 76 К 70)
Здесь должна быть проводка Д 70 К 76.4.
Tina25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 17:08   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

А в остальном все правильно?
Asuta вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.10.2012, 17:53   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Tina25
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Asuta, да, все правильно
Tina25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 18:03   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Спасибо большое
Asuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 18:08   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Tina25
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Asuta, пожалуйста
Tina25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 18:13   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Tina25, а вы не могли бы и эту задачку проверить?
Списан с учета объект недоамортизированных основных средств по факту физического износа. Балансовая стоимость – 1800 у. д. е. Начислен износ 1600 у. д. е. Затраты по демонтажу и разборке оборудования силами вспомогательного цеха составили 200 у. д. е. Вследствие оценки запчастей и прочих материалов оприходовано запчастей по цене возможного использования на 165 у. д. е., металлического лома – на 38 у. д. е. Отразить хозяйственные операции и произвести корреспонденцию счетов.
Решение:
Списана первоначальная стоимость объекта ОС - 1800 (Д 01-2 К 01-1)
Списана остаточная стоимость объекта ОС - 200 (Д 91 К 01-2)
Списана амортизация, начисленная за время полезной эксплуатации объекта ОС - 1600(Д 91 К 02)
Отражены расходы по демонтажу - 200 (Д 91-2 К 23)
Оприходованы запчасти по цене возможного использования - 165(Д 10-5 К 91-1)
Оприходован металлический лом - 38 (Д 10-6 К 91-1)
Списано сальдо прочих доходов и расходов - 203 (Д 99 К 91-9)
Asuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 19:31   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Т@тьян@
 
Регистрация: 30.01.2011
Сообщений: 363
Спасибо: 13
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Списана остаточная стоимость объекта ОС - 200 (Д 91 К 01-2)
Д 91-2
Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Списана амортизация, начисленная за время полезной эксплуатации объекта ОС - 1600(Д 91 К 02)
Здесь будет Д 02 К 01-2
Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Отражены расходы по демонтажу - 200 (Д 91-2 К 23)
Оприходованы запчасти по цене возможного использования - 165(Д 10-5 К 91-1)
Оприходован металлический лом - 38 (Д 10-6 К 91-1)
Это верно
Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Списано сальдо прочих доходов и расходов - 203 (Д 99 К 91-9)
А здесь проводка верная, но у меня сумма другая. Сравниваем дебетовый и кредитовый оборот счета 91.
По дебету 91-2 200+200=400
По кредиту 91-1 165+38= 203
400-203=197 - убыток Д 99 К 91-9
Т@тьян@ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 31.10.2012, 03:59   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Спасибо бальшое
Asuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 05:29   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 24.10.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Спасибо бальшое
От радости, что мне помогли с ошибками стала писать )))
А можете еще вот такую задачку проверить.
Строительная организация осуществила строительство нового офиса собственными силами. Стоимость приобретенных материалов, использованных при строительстве, составила 840 у. д. е., в т. ч. НДС – 140 у. д. е. Прочие затраты по строительству (зарплата, взносы во внебюджетные фонды, управленческие расходы и т. д.) составили 300 у. д. е. За материалы произведена оплата через расчетный счет. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета.
Решение:
Отражено приобретение материалов - 700 (Д 10-8 К 60)
Отражен НДС по приобретенным материалам - 140 (Д 19 К 60)
Материалы списаны на строительство объекта - 700 (Д 08-3 К 60)
Отражена сумма снятых с расчётного счета денежных средств для приобретения материалов - 300 (Д 50 К 51)
Списаны другие расходы организации, связанные со строительством - 300 (08-3 К 70)
Начислен НДС на стоимость (700+300)*18% - 180 (Д 19 К 68-2)
Asuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 07:06   #11
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Tina25
 
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 1,585
Спасибо: 28
По умолчанию Re: Проверьте, пожалуйста, правильность решения

Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Материалы списаны на строительство объекта - 700 (Д 08-3 К 60)
Здесь должно быть Д 08 К 10.

Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Списаны другие расходы организации, связанные со строительством - 300 (08-3 К 70)
Думаю, что здесь должна быть проводка Д 08 К 70, 69, 26, так как

Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Прочие затраты по строительству (зарплата, взносы во внебюджетные фонды, управленческие расходы и т. д.)
Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
Отражена сумма снятых с расчётного счета денежных средств для приобретения материалов - 300 (Д 50 К 51)
Проводка правильная, но по условиям задачи

Цитата:
Сообщение от Asuta Посмотреть сообщение
За материалы произведена оплата через расчетный счет
Получается Д 60 К 51.

Вот посмотрите типовые бухгалтерские записи по отражению в учтете строительства объекта для собственных нужд:

Цитата:
Дебет 10 Кредит 60, 76
- приняты на учет приобретенные товары (материалы) без НДС;

Дебет 19 Кредит 60, 76
- отражен НДС по приобретенным товарно-материальным ценностям, работам и услугам, использованным для выполнения СМР для собственных нужд;

Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
- НДС по оприходованным товарно-материальным ценностям, работам и услугам, использованным для выполнения СМР для собственных нужд, принят к вычету;

Дебет 08 Кредит 10, 60, 70 и т.д.
- отражены затраты на строительные работы;

Дебет 19 - Кредит 68, субсчет "Расчеты по НДС"
- начислен НДС на сумму фактических расходов на выполнение СМР

Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
- НДС, исчисленной с фактических расходов на выполнение СМР принят к вычету;

Дебет 68, субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 51
- уплачена в бюджет сумма НДС по СМР;

Дебет 01 Кредит 08
- построенный объект введен в эксплуатацию.
Tina25 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot