Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,513
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() Откровенно говоря,вопрос этот уже так много раз обсуждался,что ничего нового мы уже не скажем.ИМХО. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
далеко не новичек
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.05.2012
Сообщений: 197
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте!!! Помогите пож. разобраться. Пришло п/п (аванс), в нём написано, что одна фирма (А) платит за другую фирму(Б) по договору... Мы подписывали договор с фирмой Б. Подскажите, на какую фирму мне выставлять сч/ф:
той, которая платит А; или той, за какую платят Б и с кем у нас договор. Заранее вам благодарна ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.11.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Подскажите, плиз, сформировала счет-фактуры на аванс за октябрь. А номерация документов почему-то стала с самого начала, т.е с единицы. Почему так произошло, ведь в течение 9 месяцев мы строго формировали счет-фактуры, разве нумерация не должна продолжаться? спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|