Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1541 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 15.04.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 69
Спасибо: 18
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1543 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.04.2014
Сообщений: 47
Спасибо: 9
|
![]()
Поправьте кто понял
![]() 1. Зарплату пересчитываем в 3,4 2. Отчеты по ЕСВ пересчитать?,опять пересдавать? 3. Баланс получается тогда то же в 3,4, пересчитывать? Ну и получается все остальные платежи: единый налог (физик 2гр), торговые патенты, лицензии... У кого какие мысли? Последний раз редактировалось janin57; 22.05.2014 в 12:50. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1544 |
статус: бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1545 |
опытный бухгалтер Крыма
Регистрация: 03.04.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 485
Спасибо: 254
|
![]()
Самые убойные нормы:
1)Дека по Прибыли за 1-полугодие у всех. Потом 1.07- день перерегистрации по законам РФ. Что будет при этом по другим налогам после перерегистрации Положение скромно умалчивает. 2) С 18.марта т.е. задним числом 2 месяца и 4 дня доходы выплаченные резидентам РФ - это не иностранные доходы, а выплаченные резидентам Украины - это иностранные доходы. Например, проценты за пользование кредитом уплаченные в украинский банк. Что-то у меня эта циклическая ссылка в голове не укладывается еще и ссылка на договор между РФ и Украиной об избежании двойного налогообложения. Т.е. крымское предприятие (с 18.3 резидент РФ) уплачивает киевскому банку проценты и должно было удержать процент с иностранных доходов при этом руководствуясь налоговым кодексом Украины с учетом данного Положения. Это - полная шизофрения. |
![]() |
![]() |
![]() |
#1547 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2014
Сообщений: 210
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1548 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,057
Спасибо: 277
|
![]()
Люди у кого какие мысли по поводу перевода остатков баланса на рубли?
Вот например уже в апреле мы открыли счет в рублях в "Морском" и платим оттуда налоги в рублях. В бухучете этот рублевый р/счет 312 учитывается в руб. и гривневом эквиваленте по курсу НБУ (согласно банковских выписок). Если переводить баланс в рубли на 01.04.2014 по 3,4 то что будет на счете 312? Например на нем остаток 100 000 руб. (в грн. по курсу НБУ на 01.04.2014 это будет 30889 грн.) Если перевести балансовый остаток по сч.312 в руб, то получится 30889*3,4=105022 руб. Но ведь на сете фактически 100 000 руб. И куда деть эти лишние 5 тыщ.? А если баланс переводить по курсу НБУ, то как быть с налогами, которые на 1 апреля переводятся по 3,4? Уже мозги плавятся. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#1550 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Симферополь Крым
Сообщений: 934
Спасибо: 302
|
![]()
А кому с открытыми в рос. банками длинными счетами УКРТЕЛЕКОМ принес счета с реквизитами СБЕРБАНК РОССИИ (счета короткие)? Как оплатить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1551 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 214
Спасибо: 32
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1552 |
опытный бухгалтер Крыма
Регистрация: 03.04.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 485
Спасибо: 254
|
![]()
Почему потом. Вот же она:
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Оксана Васильевна (24.05.2014) |
![]() |
#1553 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 112
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#1554 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.04.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 112
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1556 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 26.03.2014
Адрес: Симферопль
Сообщений: 114
Спасибо: 59
|
![]() Цитата:
УЖАС! опять все пересдавать, и потом: удерживают по 3,4 а коэффициент до 31 мая 3,0. Возникает вопрос где разница? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1558 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 150
Спасибо: 19
|
![]()
Коллеги, помогите! Все, вся информация спуталась в одну большую паутину, я и не могу ответить на самый элементарный вопрос. Выставляю счет за товар в грн., КАК мне его перевести в рубли-по курсу разд. на 2,89374 или умн.по коэф на 3. От поставщиков ко мне заходят счета и так и так.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#1559 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.04.2014
Адрес: Симферополь
Сообщений: 51
Спасибо: 16
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
переходный период рк |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
период отпуска | Inga77 | Отпуск, компенсации | 7 | 26.06.2012 16:44 |
расчет зп в период командировки | бусиНка-вера | Командировки | 1 | 06.06.2012 11:34 |
Период болезни в больничном | Наталья ОЭС | Больничные листы | 0 | 23.01.2012 13:30 |
КС-2,КС-3 отчетный период!!! | $G$ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 20.12.2011 11:43 |
"Откат" в прошлый период в 1С (зарплата) | shakyalia30 | Зарплатные налоги и сборы | 6 | 13.12.2010 12:45 |