Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#2921 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 30
Спасибо: 40
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2922 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 214
Спасибо: 32
|
![]()
берите курсы,кот.давала налоговая-не будет расхождений,у них то обяза-ва уже встали в карточку(ориентируйтесь по отчетам п.ф.)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2923 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Симферополь Крым
Сообщений: 934
Спасибо: 302
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#2924 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 07.05.2014
Сообщений: 118
Спасибо: 17
|
![]()
Оксана Васильевна, -читаете мои мысли- янв и февраль - вот загвоздка. Думаю тоже на послед.дни цб брать или 3,4. Или пойти сверки взять с 01.01- так у меня там и сальдо нет особенно.... Смущает то, что в прибыли доходы больше будут -ничего страшного, а вот расходы ? А всё что "расходится" в балансе, то в курс.разницу.... Как-то так...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2925 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Симферополь Крым
Сообщений: 934
Спасибо: 302
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2926 |
бухгалтер
Регистрация: 07.05.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 68
Спасибо: 14
|
![]()
Коллеги, нужен совет. Оказываем услуги бюджетной организации: акт выполненных работ подписали в апреле (в акте ставка НДС 20%), оплата прошла частично в мае, остальная часть в июне. В обязательство по НДС беру по оплате. Какую применить ставку 4% (на оплату в мае), 18% (на оплату июня) или 20% (действовавшая в апреле). Читаю постановление №2262-6/14 от 25.06.14 п. 1,5 абз.2 "при этом, для определения ставки НДС в случае поставки товаров/услуг с оплатой за счет бюджетных средств используется принцип, в соответствии с которым применяется ставка налога, действующая в том налоговом периоде, в котором произошло определение договорной цены". Не понимаю какую ставку НДС я должна применить?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2927 | |
бухгалтер
Регистрация: 07.05.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 68
Спасибо: 14
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2928 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Симферополь Крым
Сообщений: 934
Спасибо: 302
|
![]() Цитата:
А если используем эти товары в хоз.деятельности(допустим), то берем в кредит эти 4%. (Какая то каша в голове) И если отрицательное значение по декларации за июнь, то остаток переноситься в состав налогового кредита следующего месяца. Вроде все уже давно выяснили, но опять какие-то движения начинаются |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#2932 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.04.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 47
Спасибо: 16
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2933 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Евпатория,Крым
Сообщений: 240
Спасибо: 72
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Мила555 (03.07.2014) |
![]() |
#2934 |
опытный бухгалтер Крыма
Регистрация: 03.04.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 485
Спасибо: 254
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2935 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Евпатория,Крым
Сообщений: 240
Спасибо: 72
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2936 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 14
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день.При начислении отпускных среднюю ЗП за 12 мес. как переводим из грн. в руб?Или начисленную сумму ЗП за все месяцы,участвующие в расчете переводим по коэфф.???Если по коэфф..то какому?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2937 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.05.2014
Адрес: Керчь
Сообщений: 38
Спасибо: 5
|
![]()
По клиент-банку ЧБРР отправляю п/п НДФЛ (р/сч.40201810735100000003) и ЕСВ (р/сч.40201810035100000004), не проходят: пишет ош. 560. ЧТО ЭТО????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2938 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 120
Спасибо: 8
|
![]()
Друзья-коллеги! Кто сверялся с налоговыми? Вы у них акты сверок просили официально, или как? Я просто сколько работаю, не доводилось сверки делать) У меня конечно с ними сходится, но они то в рублях себе все разносят, а на моем предприятии учет до сих пор в гривнах в 1С заносится
![]() Я думая когда баланс делать в рублях за полугодие, может актом сверки от них подкрепиться, на всякий, а то я что-то совсем запуталась... У них все в рублях как мы сдали и как заплатили, у нас переведено в программе в гривнах, а при составлении баланса придется на курс 30.06.14г. сальдо переволдить, или я что-то путаю...? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2939 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 120
Спасибо: 8
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2940 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Симферополь Крым
Сообщений: 934
Спасибо: 302
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
переходный период рк |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
период отпуска | Inga77 | Отпуск, компенсации | 7 | 26.06.2012 16:44 |
расчет зп в период командировки | бусиНка-вера | Командировки | 1 | 06.06.2012 11:34 |
Период болезни в больничном | Наталья ОЭС | Больничные листы | 0 | 23.01.2012 13:30 |
КС-2,КС-3 отчетный период!!! | $G$ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 20.12.2011 11:43 |
"Откат" в прошлый период в 1С (зарплата) | shakyalia30 | Зарплатные налоги и сборы | 6 | 13.12.2010 12:45 |