Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галюнька, а что вы удивляетесь, когда на вопрос  
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Кто, какую сумму и куда вносил? Какой ошибочный документ "сторнировали"? Вы расскажите поподробнее и попонятнее,тогда будет легче отвечать на ваш вопрос.  
 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галюнька, тут не все так просто. 
		
		
		
		
		
		
		
	Начните с проводки Д60К00 сторно, далее Вы должны посмотреть, что было в учете с теми ошибочно оприходованными МПЗ. Их дальнейшую судьбу то же надо будет править.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а как с налоговым учетом???? 
		
		
		
		
		
		
			для включения этих расходов в КДИР они должны быть: 1) оплачены 2) оприходованы 3) переданы в производство .........мммммм........ т.к. первое условие не соблюдено.....они не отражены?????? всё мозги кипят......... жду ответов... ![]()  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галюнька, вы определитесь,какой вариант вас устраивает больше. 
		
		
		
		
		
		
		
	, то есть вы ему заплатили наличкой и провести официально ни поступление материала ни оплату не можете.Если нет поступления материала ,то и списывать 21.07.08 в производство вам нечего.Следовательно вам нужно последовать совету Главан, сторнировать все проводки,включая списание в производство, по этому материалу и поставщику. Если вы хотите оставить списание материалов,тогда нужно оставлять проводки по поступлению,но оплату провести все равно не сможете(вы же уже заплатили без документов),значит и в расходах учесть не сможете материал и задолженность поставщику останется.Если поставщик даст документ о том,что он получил у вас оплату,тогда пускайте в расход. Это мое видение проблемы.Может быть кто-нибудь видит ее иначе  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, нет наличкой не платили..... 
		
		
		
		
		
		
			все сделанные записи в учете ошибочные сторнировать??? сторнирую не проблема.... не отразится ли это ни где в КДИР???? не повлияет ли на налоги????? 
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Галюнька, вы извините,но я действительно не понимаю,что было и что должно быть в результате.Был материал или его не было.Прошла оплата за него или нет.Списывали его или нет.Или ошибочно материал оприходовали дважды. 
		
		
		
		
		
		
		
	 Похоже мне не "по зубам" ваш вопрос. 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			на самом деле ни чего не было  
		
		
		
		
		
		
			ошибочно ввели документ о поступлении........(но сделали передачу его на склад, т.е. списали) повисла задолженность и вместо сторнирования сделали операцию через 00 счет..... 
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы ничего не перепутали с дотой? Вроде бы речь шла о 2005 г. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 сторно Д60К00, сторно Д10К60, сторно Д91 К10 , так же необходимо доначислить налог на УСН на сумму излишне принятого в расход материала, внести изменения в книгу ДиР, заплатить пени и налог и подать уточненку. Последний раз редактировалось Главан; 16.08.2008 в 11:21.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это случае если материалы были списаны в производство. Если они просто остались в остатке на счете 10, то Дир не меняется, длополнительный налог и пени тоже не возникнут.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 вот КДИР переделывать не хочется..... ![]() ![]()  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			материалов не было.....их просто нарисовали 
		
		
		
		
		
		
			и списали, в расход попали, налоговую базу уменьшили....... ![]() ![]()  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Balyakina, я поняла......... 
		
		
		
		
		
		
			вот только править за других надоело ....весь 2006 год тоже переделывала и снова корректировки сдавала и кдир регистрировала.............. ![]() какие все - таки бывают заразы, а не бухи......  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо за ответы....... 
		
		
		
		
		
		
			еще вопрос: в 3 кв. 2007 г. проведен док. услуги сторон. орг. 348 р. как оказалось он тоже выдуман (ошибосно введен) прошлым бухом... согласно акта сверки сделала сторно он в кдир пишет сейчас -348 р......... переделывать ни чего не надо???? когда у меня должно отразиться в КДИР???? 
				__________________ 
		
		
		
		
	меняю женскую наивность, на депутатскую неприкосновенность...  
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.10.2008 
				
				
				
					Сообщений: 31
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			всем добрый вечер. 
		
		
		
		
		
		
		
	подскажите, как правильнее внести товарные остатки в новой программе? я имею в виду, не технологию, а правильность с т.зр. закона.. можно ли на основании инвентаризационной описи? Организация у нас только образована, никаких операций купли-продажи еще не было. я к тому вопрос задаю, что не возникнет ли вопросов у проверяющих, откуда они вообще взялись, эти товары..?.. остатки на самом деле реальные, но гендиректор не хочет их вносить в качестве вклада в УК..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| ввод начальных остатков | lena-ulan-ude | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 25 | 25.03.2013 06:51 | 
| Господи, помогите мне пожалуйста по вводу начальных остатков (8.0) | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 24.06.2008 07:38 | 
| ввод начальных остатков Расходы УСН | lena-ulan-ude | Программы: 1C 7.7 | 0 | 29.05.2008 05:52 |