Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! До сих пор веселюсь с этим отчетом. Очень нужно Уважаемые Ваше мнение или совет. ситуация такая:
Во втором квартале реализация была 20 000 000 НДС 3050847. Сходится в отчете с ОСВ. А вот по зачетной -покупки + авансы= 9152541 это ОСВ. А в отчете НДС в зачет 2500 000р. Руководство объясняет, что если НДС в зачет взяли бы, то ИФНС бы возмутился. И что,в зачете столько на лицевом в налоговой нельзя иметь. И корректировку тоже нельзя показывать. что бы вопросов с их стороны не вызывать. Но суть в том, что этот НДС по закупленным материалам приобретался в 2 квартале, а в третьем и четвертом будет АВР в котором и будут списаны эти материалы и следовательно и реализация тоже в 3-4 квартале тоже пройдет. Но зачета то нет. Подскажите, что делать корректировать или оставить все как есть. И еще, предприятие разве не может показать зачетную часть НДС на лицевом счёте. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспорт в Беларусь, но... | ДМТ | Валюта, экспорт, импорт | 27 | 11.07.2014 08:35 |
Отражение НДС к вычету | Любовь L | Делимся опытом | 6 | 14.03.2014 17:48 |
НДС к вычету | Елена А. | НДС | 2 | 20.05.2013 11:10 |
Д91.2К19.4- правильная ли проводка при непринятии НДС к вычету? | Валерия О. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 18.07.2012 16:34 |
Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 09:11 |