Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#5781 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Симферополь Крым
Сообщений: 934
Спасибо: 302
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5782 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.11.2014
Адрес: Россия, Крым, Алушта
Сообщений: 20
Спасибо: 2
|
![]()
Кто-нибудь слышал о том, что надо сдавать 4-ОПП до конца года?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5783 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2014
Адрес: Евпатория
Сообщений: 489
Спасибо: 138
|
![]()
Мы перерегистрировались 28.10 понесла 4-ОПП с заявлением в НИ - не приняли, сказали: "НИКТО НЕ СДАЕТ!", хотя на семинаре, сказали сдать все бумаги, которые выдавала налоговая. Свидетельство о госрегистрации выдавал госрегистратор, т.к. его нет, то не сдаешь.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Milochka_Mila (02.12.2014) |
![]() |
#5784 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.11.2014
Адрес: Россия, Крым, Алушта
Сообщений: 20
Спасибо: 2
|
![]()
Я пока не регистрировала ИП, но и деятельность уже по укр.зак-ву не веду. Сегодня сдала майно и ЕСВ годовой. Вот в окошке где принимают корреспонденцию, сказали, что сдают 4-ОПП. вот и стало интересно, сдавать тем, кто уже по рос.зак-ву работает, или и тем, кто пока укр.ФЛП?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5785 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.11.2014
Адрес: Крым, Симферополь
Сообщений: 150
Спасибо: 107
|
![]()
Milochka_Mila, В налоговой выдают напоминание при перерегистрации, что в 10 дневной срок после перерегистрации необходимо сдать- оригинал справки 4-опп, оригиналы выданных раннее налоговой всех свидетельств( НДС,Единого налога), справки из банка о перерегистрации счетов, уведомление о прохождении перерегистрации в свободной форме с приложением копии выписки о включении в ЕГРЮЛ
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5786 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2014
Адрес: Симферополь, Республика Крым
Сообщений: 72
Спасибо: 12
|
![]()
Подскажите пожалуйста ООО на УСНО 15% 1.10 был выставлен счет на оплату каменных плит физ лицу. Оплата была произведена через кассу банку, сегодня обратила внимание, что в назначении платежа указали оплата по счету №.. от 1.10 НО за кварц стол и раб стенку.
Что делать, трагично ли это ведь счет выставлен именно на сами каменные плиты 3*1,4м без обработки, договор подписан купли-продажи именно плит. Что делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5787 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.07.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 26
Спасибо: 12
|
![]()
В Крыму продлен срок перерегистрации предприятий
Подробнее |
![]() |
![]() |
![]() |
#5788 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
ничего не делать, счет вообще не документ учета. Это информационная бумаженция покупателю с суммой и реквизитами поставщика
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5789 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.05.2014
Сообщений: 492
Спасибо: 344
|
![]() Цитата:
А относительно остальных даже внесенного законопроекта нет. И таки переходный период заканчивается под бой курантов в этом году |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | аек (03.12.2014) |
![]() |
#5790 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.07.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 218
Спасибо: 158
|
![]()
Коллеги, ИП зарегистрирован по российскому законодательству, планирует патент (услуги парикмахерской), работает в арендованном помещении, возник ряд вопросов: 1. Патент привязывается к месту нахождения предпринимателя? То есть, получив патент, может ли он работать не только в арендованном помещении, но и в других городах Крыма? России? или в каждом регионе нужно оформлять свой патент?
2. Одно помещение могут ли арендовать несколько ИП? Пример: помещение 60 квадратов, каждый ИП заключает отдельный договор аренды с хозяином помещения на 20 квадратных метров? Просто в налоговой сказали, что для такого нужно иметь в помещении три отдельных выхода. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5791 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,057
Спасибо: 277
|
![]()
Ну с балансом понятно, а как быть с отчетом о фин.результатах? Брать за год или за период с 01.07 по 30.11? Ведь тут-то результат разный будет
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5792 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.04.2014
Сообщений: 135
Спасибо: 4
|
![]()
прошу еще раз разъяснить, ИП сдаю среднесписочную тоже, а когда сдавать 2-ндфл? спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5793 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Симферополь Крым
Сообщений: 934
Спасибо: 302
|
![]()
имеете в виду результат прошлого полного года? я уже думала про это, наверное, рискну и поставлю весь 2013 г- ну кто будет потом проверять украинское предприятие
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5796 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.12.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста. Перерегистрировали крымское предприятие-плательщик НДС. Решили быть на УСН 6%. Наше свид-во НДС как-то учтется? Оно нам не нужно. Сказали, что нужно заплатить НДС по всем основным фондам, которые числились на балансе предприятия. Это так?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5797 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 31.05.2014
Сообщений: 492
Спасибо: 344
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5798 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Евпатория,Крым
Сообщений: 240
Спасибо: 72
|
![]()
Да, в НК Украины по НДС есть такая норма-после того как перестаешь быть плательщиком НДС- начисляешь на основные средства, и еще и с тмц берется, точно статью не помню. Вы ведь кредитом воспользовались в свое время, ну а теперь обязательства начисляете на свои остатки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5799 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.11.2014
Адрес: Крым, Симферополь
Сообщений: 150
Спасибо: 107
|
![]()
Наталья Сергевна,
Восстановить НДС нужно, если Вы относили при приобретении ОС -НДС в налоговый кредит. Но тут спорный вопрос, потому что -согласно НК РФ-"при переходе на УСН суммы НДС, ранее принятые к вычету по товарам (работам, услугам), в т.ч. по основным средствам и нематериальным активам и имущественным правам, которые налогоплательщик продолжает использовать в своей деятельности, подлежат восстановлению. Это надо сделать в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН. Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов - в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). Организации суммы восстановленного налога учитывают в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ)". Но это требование применительно к предприятиям работающим по НК РФ, у Вас же прошла перерегистрация, и Вы пользовались Налоговым кредитом по НДС в сфере украинского законодательства, и восстанаваливать НДС, который был уплачен поставщикам Украины...? По поводу самого свидетельства плательщика НДС, то оно сдается в налоговую. |
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
переходный период рк |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
период отпуска | Inga77 | Отпуск, компенсации | 7 | 26.06.2012 16:44 |
расчет зп в период командировки | бусиНка-вера | Командировки | 1 | 06.06.2012 11:34 |
Период болезни в больничном | Наталья ОЭС | Больничные листы | 0 | 23.01.2012 13:30 |
КС-2,КС-3 отчетный период!!! | $G$ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 20.12.2011 11:43 |
"Откат" в прошлый период в 1С (зарплата) | shakyalia30 | Зарплатные налоги и сборы | 6 | 13.12.2010 12:45 |