Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#201 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.04.2014 
				
				
				
					Сообщений: 36
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			новая, с октября 2014 года
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#203 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.04.2014 
				
				
				
					Сообщений: 36
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			продажей дверей в сборе
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#204 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.08.2013 
				
				
				
					Сообщений: 68
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ulianochka, есть такой выход, если Вы работаете с наличной выручкой, можно сделать "левый" приход от покупателя, лучше физ.лица, на сумму, которую Вам не хватает, чтобы выйти на мизерную прибыль, я так понимаю, Вы на ОСНО, раз прибыль сдаете, значит в отчетах ФСС и ПФР не указываете выручку, единственное, придется сдать уточненку по НДС и указать также этот "левый" приход, оплатить с него налог. Правда подумаете, обговорите с директором, надо ли Вам лишние налоги платить. 
		
		
		
		
		
		
		
	А так я согласна с вышесказанным, покажите убыток, шанс, что у Вас будет проверка-мал, ну принесете свою ОСВ и документы к ней, по з/п и по услугам, придраться к Вам не к чему.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#205 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Понятно.Я спросила потому,что хотела узнать ,не попадете ли вы в число организаций,зарегистрированных в период с 1 по 31 декабря. 
		
		
		
		
		
		
		
	А в вашем случае ничего не могу посоветовать определенного,потому что по закону имеете право показать все обоснованные расходы,если даже выходите на убыток,особенно,учитывая,что вы новая организация и убыток вполне объясним.К сожалению, налоговые органы иногда руководствуются своими собственными соображениями по поводу показанных в декларациях убытков.   Иногда принимают как есть,иногда просят пояснения с расшифровкой расходов,очевидно,чтобы убедиться,что все они обоснованны,а иногда ,вопреки закону,просто "настоятельно советуют" убрать расходы,чтобы получить какую-то прибыль.Покажите все как есть,в крайнем случае,напишете пояснительную по поводу убытков,ну,а уж если они очень будут настаивать,тогда уберете расходы или будете отстаивать свое право. Это мое такое личное мнение. 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#206 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#207 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.08.2013 
				
				
				
					Сообщений: 68
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, да, хорошо, а что здесь такого? человек просит совета как не показывать убыток, расходы там такие, что не уберешь, можно искусственно увеличить прибыль на небольшую сумму и если Вы внимательно и полностью прочитали мое сообщение, я также советую хорошенько подумать, а лучше сдать с убытком.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#208 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#209 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 07.08.2013 
				
				
				
					Сообщений: 68
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, я не говорю о большой сумме, а тысяч 10 погоду не сделают, пусть "лежат" в кассе и списываются себе в течение года на хоз нужды, просто, по-другому убыток не убрать. Но опять-таки повторюсь, я за убыток,
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#210 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 25.07.2008 
				Адрес: г.Волгоград 
				Возраст: 40 
				
					Сообщений: 164
				 
				 
	
		
			Спасибо: 1
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. У меня вопрос: по расчету за год получается прибыль, в течение года платили авансы. Но у нас есть непокрытые убытки прошлых лет (в НУ и в БУ). Учредители хотят прибыль направить на погашение и соответственно уменьшить налог на прибыль. Составили протокол о направлении полученной прибыли на погашение убытка, сторнирую налог на прибыль, заполняю приложение №4 к листу 02.  
		
		
		
		
		
		
		
	Правильно ли я все сделала? Нужно ли писать сразу пояснения к декларации. В протоколе я должна указать суммы прибыли по БУ, а для НУ сделать приказ для целей налогового учета, так?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#211 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.04.2014 
				Адрес: Симферополь 
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день. Помогите пожалуйста. 
		
		
		
		
		
		
		
	Компания зарегистрирована 05.08.14 г. По результатам 9 мес.2014 сдала Декларацию по прибыли и заплатила налог 1,00 р. Авансовые взносы не начисляла и не уплачивала, т.к. неполный квартал. Сейчас составила Деку за 2014 г. к уплате 5,00 р. Мне перечислять 5,00 или где-то можно в Декларации указать, что 1,00 за 9 мес. уже уплачен, и к уплате 4,00 р. Или можно меньше перечислить и написать письмо с просьбой зачесть этот "рубль"? Спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#212 | 
| 
            
			 Учусь все время 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.11.2011 
				Адрес: г.Ростов-на-Дону 
				
				
					Сообщений: 10,518
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,161
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вы этот 1 руб должны указать в деке за 2014 год (с разбивкой по бюджетам) соответственно по стр 180 у вас 5 руб, по стр 210( с разбивкой по стр 220 и 230 этот 1 руб) и соответственно в стр 270 и 271 ваши 4 руб с разбивкой по бюджетам, и в разделе 1,1 стр 040 и 070 ( ваши 4 руб с разбивкой по бюджетам)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  sunssasha (28.03.2015)  | 
		
| 
			
			 | 
		#213 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 16.04.2014 
				Адрес: Симферополь 
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, LiGro.  
		
		
		
		
		
		
		
	Просто меня смутила формулировка, что в 210 указываются сумма начисленных авансовых платежей. А я их не начисляла. И в инструкции по заполнению только об авансовых платежах написано. И 1С платежи не вытянула. Еще раз спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#214 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вы и должны были их начислить у себя в бухучете за 9 месяцев,если по декларации получился такой налог,а теперь в декларации за год указать их в строках начисленных авансовых платежей,тогда получится правильная сумма к доплате за год. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Оплаты/неоплаты начисленных авансовых платежей не отражаются в декларации,только начисления. Последний раз редактировалось Аланда; 28.03.2015 в 11:19.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  sunssasha (28.03.2015)  | 
		
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |