Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Чертополох
|
![]()
Я бы просто удалила лишнюю реализацию и сч/ф.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
надо, если НДС к увеличению. У вас к уменьшению, значит можете и не подавать. Если сумма незначительная я бы ничего пересдавать не стала
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
Как просто удалить? Это же 4 квартал. Уже все сдано, поплывет баланс.
Севастополь, Задвоив реализацию, Вы переплатили и НДС и прибыль. У Вас будет корректировка деклараций по НДС и по прибыли, с уменьшением сумм к уплате. Значит, Вы сразу попадаете под проверку, у Вас запросят документы и объяснение. Я бы пошла другим путем - отсторнировать одну отгрузку этим годом, ошибочно выставленный счет-фактуру занести в книгу покупок и составить себе бухсправку, что была допущена ошибка и вот сейчас заметили и исправили. По закону, если при ошибке у вас недоплата в бюджет, то пересдавать все обязательно, а если переплата, то можно все исправлять текущим периодом. Корректировочный счет-фактура Вам не подходит. Вы же их сделали два одинаковых и оба правильные, сумма отгрузки у Вас не корректируется.
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Просто взять и удалить ))) Потом пересчитать всё и сдать корректировки.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
Налоги-то пересдадите, не вопрос. и документы в налоговую отправите по проверке. Баланс не пересдадите. И два последующих года будете ручками править предыдущие года, так как программа будет ставит свои новые цифры реализации. Простых путей не ищете?
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
налоговая принимает корректировку по балансу.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Чертополох
|
![]()
могут и не запросить
еще как пересдам ))) Veselenochka, права. легче некуда, не надо быть пессимистом )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]() ![]()
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
просто бух
Регистрация: 07.07.2008
Сообщений: 2,095
Спасибо: 23
|
![]()
а еще у меня обязательный аудит))) поэтому светлая мысль пересдать баланс просто в голову не приходит
![]() ![]()
__________________
Лучше всего хорошо делать то, что делаешь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.01.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Уже писала в другой ветке, но...нет ответов...а надежда... такая коварная вещь))))
Напишу тут ![]() Ситуация: Продала товар в первом квартале 16г. - соответственно огромный НДС к уплате, но в начале апреля один из покупателей мне делает большой возврат, точнее обратную реализацию, и во втором квартале 16г. у меня будет НДС к возмещению. В своих мечтах, я хочу предъявить этот НДС по товару полученному во 2-м квартеле, в декларации за 1-й. Мне кажется я где-то об этом читала, не могу найти где. Подскажите, пожалуйста, кому не сложно, возможно ли это? И велики ли риски в этом случае? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.01.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
да уж....и потом очень удивит меня...
Просто где-то...что-то слышала...что я могу учесть весь НДС по документам поступившим до сдачи декларации...но наверное и правда приснилось мне! Когда большой НДС к уплате прям мучают меня сны фантастического содержания ![]() Вес`на, , спасибо, что отозвались! |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,087
Спасибо: 239
|
![]()
договоритесь с покупателем и измените первоначальные документы на сумму возврата
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]()
не приснилось, но это относилось к тому, когда вы счф датированную 31 марта получили 20 апреля. Её и можете учесть в 1кв.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,921
Спасибо: 4,257
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.01.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Вес`на, они большие сетевики, а я маленькая торгующая компания...они не исправляют даже там где должны...а уж увеличить свою реализацию ради меня, они точно не согласятся...эх!жизнь моя жестянка!
Всем спасибо за ответы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.08.2007
Сообщений: 69
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день всем!
Я на ОСНО. с марта стали торговать в розницу за наличку и по банковским картам. Как мне эту реализацию отразить в книге продаж в декларации. кто покупатель (ИНН?), номерация? наверняка уже обсуждалось... дайте плиз ссылку |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация | Windriver | НДС | 15 | 06.11.2015 09:08 |
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС | Timo | НДС | 5 | 03.12.2013 16:52 |
декларация по ндс | SSSV | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.01.2012 23:36 |
Декларация НДС | Анdрей | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 07.07.2011 13:17 |