Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Вопросы и темы от крымчан в связи с переходным периодом


Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.07.2014, 12:29   #1161
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от poirot Посмотреть сообщение
Вот точная формулировка п. 3 ст. 168 Нк РФ:
а вот формулировка другой статьи
Цитата:
Статья 167. Момент определения налоговой базы

1. В целях настоящей главы моментом определения налоговой базы, если иное не предусмотрено пунктами 3, 7 - 11, 13 - 15 настоящей статьи, является наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
Вот как в этот порядок определения налоговой базы укладываются 5 дней ,отведенных на выставление счета-фактуры.
Аланда вне форума  
Старый 03.07.2014, 12:29   #1162
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от 3748 Посмотреть сообщение
К отрицательному значению НДС претензий не будет?
не к отрицательному, а к возмещению. Не будет. НО! (здесь просто очень огромное НО!) Не советую, показывать маленькую сумму к возмещению, задолбят проверкой, лучше к уплате показать.С/ф какую ни будь отодвинуть на следующий период.
Fox120 вне форума  
Старый 03.07.2014, 12:31   #1163
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 103
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Счет-фактура на аванс,по которому вы уже начислили НДС,то есть,включили в книгу продаж,после отгрузки и выставления счета-фактуры на отгрузку,который тоже включается в книгу продаж,для устранения двойного налогообложения включается в книгу покупок,таким образом к уплате остается только одна сумма НДС.
можно подробнее, как включить сч/ф на аванс, уже включенный в книгу продаж, потом в книгу покупок?
Viktoriya Sevas. вне форума  
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.07.2014, 12:32   #1164
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение

для поставщика да,не предусмотрели,но у покупателя могли быть проблемы с вычетом,если счет-фактура поставщиком не укладывался в отведенные сроки.
Вы не обижайтесь,что я так упорно настаиваю на своем мнении (редкий случай,обычно я просто высказываю свое мнение и никого не принуждаю соглашаться с ним) просто мы уже много раз обсуждали это вопрос с пятью днями,в котором фактически одна статья НК противоречит другой.Каждый из бухгалтеров,которые уже работают по российскому законодательству, уже сделали свой выбор,а вот для тех,кто только начинает в нем разбираться,я и хотела сделать акцент на этом нюансе.
вот поддержу Вас, считаю что наверное НДС, единственный налог, в нюансах которого, невозможно разобраться досконально.

Последний раз редактировалось Fox120; 03.07.2014 в 12:34.
Fox120 вне форума  
Старый 03.07.2014, 12:32   #1165
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Viktoriya Sevas. Посмотреть сообщение
можно подробнее, как включить сч/ф на аванс, уже включенный в книгу продаж, потом в книгу покупок?
Я же не знаю,в какой программе вы работаете? Как вы вообще включаете счета-фактуры в книгу покупок.
Аланда вне форума  
Старый 03.07.2014, 12:34   #1166
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 103
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Я же не знаю,в какой программе вы работаете? Как вы вообще включаете счета-фактуры в книгу покупок.
в 1С 8.2, пока никак, мы пока еще по укр законод-ву работаем, а российс учимся только, вот и хочу разобраться в ньюансах ндс
Viktoriya Sevas. вне форума  
Старый 03.07.2014, 12:39   #1167
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
а вот формулировка другой статьи

Вот как в этот порядок определения налоговой базы укладываются 5 дней ,отведенных на выставление счета-фактуры.
Вот я и говорю, что это было сделано, чтобы поставщик своевременно выписал счет-фактуру покупателю и не подводил последнего. Ведь поставщик все равно начислит НДС к уплате по ст. 167, выписал он счет-фактуру или нет, а вот покупатель, если счет-фактура отсутствует, НДС к вычету не примет. Разве у Вас не было случаев в практике, что накладную передали, а счета-фактуры вместе с ней нет?
А вообще я совершенно не спорю с Вами, адекватный поставщик выписывает и передает счет-фактуру одновременно с накладной, не дожидаясь бессмысленного истечения пяти дней.
__________________
Больше информации http://www.audar-info.ru/
poirot вне форума  
Старый 03.07.2014, 12:44   #1168
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Viktoriya Sevas. Посмотреть сообщение
в 1С 8.2,
К сожалению,эту программу не знаю,поэтому помочь не смогу,но на форуме есть специальный раздел Автоматизации,где задаются вопросы именно по работе с программами,поэтому,когда начнете реально работать в 1С8,будете задавать вопросы там,а здесь обсуждаем общие вопросы для лучшего понимания основ российского законодательства
Аланда вне форума  
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.07.2014, 12:49   #1169
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Viktoriya Sevas. Посмотреть сообщение
можно подробнее, как включить сч/ф на аванс, уже включенный в книгу продаж, потом в книгу покупок?
Примерно такая схема.
1. 20 июня получили предоплату на 100 000 руб. Зарегистрировали в книге продаж счет-фактуру № 5 на сумму 100 000.
2. 4 июля в счет предоплаты произошла отгрузка на 50 000 руб. Регистрирует в книге продаж счет-фактуру № 8 на 50 000 руб. Одновременно в книге покупок регистрируете указанный выше счет-фактуру № 5, но на сумму 50 000 руб.
Результат - НДС к уплате начислили в июне с суммы 100 000 руб., в июле налога нет.
Номера с/ф, естествнно, условные.
__________________
Больше информации http://www.audar-info.ru/
poirot вне форума  
Сказали спасибо:
Татасо (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 12:51   #1170
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от poirot Посмотреть сообщение
не было случаев в практике, что накладную передали, а счета-фактуры вместе с ней нет?
вы знаете,не было,но,возможно,это редкий случай в бухгалтерской практике
Цитата:
Сообщение от poirot Посмотреть сообщение
я совершенно не спорю
так ведь и я не ради спора,просто хотела обратить внимание новичков на этот нюанс с пятью днями
Аланда вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:01   #1171
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 21.04.2014
Сообщений: 83
Спасибо: 19
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от poirot Посмотреть сообщение
Примерно такая схема.
1. 20 июня получили предоплату на 100 000 руб. Зарегистрировали в книге продаж счет-фактуру № 5 на сумму 100 000.
2. 4 июля в счет предоплаты произошла отгрузка на 50 000 руб. Регистрирует в книге продаж счет-фактуру № 8 на 50 000 руб. Одновременно в книге покупок регистрируете указанный выше счет-фактуру № 5, но на сумму 50 000 руб.
Результат - НДС к уплате начислили в июне с суммы 100 000 руб., в июле налога нет.
Номера с/ф, естествнно, условные.
А зачем еще раз выписывать сч-фактуру в июле, если уже была выписана в июне. Или в книгу покупок регистрируем корректировочный(ую) сч-фактуру?
LN2014 вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:09   #1172
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 351
Спасибо: 159
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от poirot Посмотреть сообщение
Примерно такая схема.
1. 20 июня получили предоплату на 100 000 руб. Зарегистрировали в книге продаж счет-фактуру № 5 на сумму 100 000.
2. 4 июля в счет предоплаты произошла отгрузка на 50 000 руб. Регистрирует в книге продаж счет-фактуру № 8 на 50 000 руб. Одновременно в книге покупок регистрируете указанный выше счет-фактуру № 5, но на сумму 50 000 руб.
Результат - НДС к уплате начислили в июне с суммы 100 000 руб., в июле налога нет.
Номера с/ф, естествнно, условные.
Дааа, наморочено, по НКУ проще было, выписал НН на п\о и все, на отгрузку уже ничего не выписываешь, ну если конечно она больше п\о, тогда НН на разницу, если меньше тогда коррегирование к НН( на уменьшение) и все это в реестре продаж с покупкой не путаешь.
Galina V вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:11   #1173
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 351
Спасибо: 159
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от LN2014 Посмотреть сообщение
А зачем еще раз выписывать сч-фактуру в июле, если уже была выписана в июне. Или в книгу покупок регистрируем корректировочный(ую) сч-фактуру?
Вот в этом и отличие от НКУ, с=ф и на п\о и на отгрузку обязательно. А потом с\ф на п\о в книгу покупок. нет корегирования в РФ. НК.
Galina V вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:14   #1174
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 351
Спасибо: 159
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

С п\о понятно, а вот с возвратами я пока путаюсь, что выписываю и кто, при возврате п\о или возврате товара? Росс. профи, подскажите?
Galina V вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:22   #1175
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от LN2014 Посмотреть сообщение
А зачем еще раз выписывать сч-фактуру в июле, если уже была выписана в июне. Или в книгу покупок регистрируем корректировочный(ую) сч-фактуру?
Потому что есть обязанность начислить НДС и по предоплате, и по отгрузке.Для того,чтобы не платить НДС дважды,счет-фактура на аванс регистрируется в книге покупок,по сути ,включается в вычеты одновременно с начислением НДС по отгрузке.Если отгрузка прошла на всю сумму предоплаты,то счф на аванс включается в книгу покупок целиком,если отгрузка под предоплату происходит частями,тогда,в вычеты включается соответствующая часть НДС и авансового счф.
poirot, подробно описал схему учета НДС при получении предоплаты в одном квартале и с отгрузкой в другом.Такая же схема действует при получении аванса и отгрузке в одном квартале.
Аланда вне форума  
Сказали спасибо:
Galina V (03.07.2014), LN2014 (03.07.2014)
Старый 03.07.2014, 13:41   #1176
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 351
Спасибо: 159
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Аланда, а что с возвратами?
Galina V вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:43   #1177
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 103
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от poirot Посмотреть сообщение
Примерно такая схема.
1. 20 июня получили предоплату на 100 000 руб. Зарегистрировали в книге продаж счет-фактуру № 5 на сумму 100 000.
2. 4 июля в счет предоплаты произошла отгрузка на 50 000 руб. Регистрирует в книге продаж счет-фактуру № 8 на 50 000 руб. Одновременно в книге покупок регистрируете указанный выше счет-фактуру № 5, но на сумму 50 000 руб.
Результат - НДС к уплате начислили в июне с суммы 100 000 руб., в июле налога нет.
Номера с/ф, естествнно, условные.
а покупателю я отдаю сч/ф №5 на сумму 100тыс, а сч/ф №8 не отдаю?
Viktoriya Sevas. вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:46   #1178
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 06.05.2014
Адрес: Феодосия
Сообщений: 351
Спасибо: 159
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Viktoriya Sevas. Посмотреть сообщение
а покупателю я отдаю сч/ф №5 на сумму 100тыс, а сч/ф №8 не отдаю?
Нет, отдаете и ту и ту. Обязательно.
Galina V вне форума  

Старый 03.07.2014, 13:51   #1179
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.04.2014
Адрес: Севастополь
Сообщений: 103
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Galina V Посмотреть сообщение
Нет, отдаете и ту и ту. Обязательно.
хорошо, а тогда покупателю что делать с двумя такими сч/фактурами? как ему проводить их?
Viktoriya Sevas. вне форума  
Старый 03.07.2014, 13:52   #1180
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.06.2014
Сообщений: 124
Спасибо: 14
По умолчанию Re: Бухгалтеры Крыма задают вопросы об учете в России. C чего начать?

Цитата:
Сообщение от Fox120 Посмотреть сообщение
Не бывает НДС отрицательным. Если сумма обязательств меньше суммы вычетов, значит НДС получается к возмещению из бюджета, т.е. к возврату налогоплательщику.
А если, я не хочу возмещения из бюджета, а хочу эти , уже заявленные вычеты уменьшать-использовать в будущих месяцах, предприятие же не закрывается, я могу так сделать. Проблема в том что у меня один счет-фактура на большую сумму и разделить его я никак не могу и не показать тоже не могу, потому что за все мои продажи придется заплатить налог (у нас НДС ежемесячный пока).
3748 вне форума  
Закрытая тема



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспорт. С чего начать? Екатерина - Валюта, экспорт, импорт 21 18.03.2015 21:24
Учет в торговле (ЕНВД). С чего начать? Takaya Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 11.04.2014 10:15
С чего начать сдачу отчетов Север86 Общая система налогообложения (ОСНО) 2 26.04.2012 20:30
литература для написания курсовой...не знаю с чего начать umabulatova Помощь студентам 0 20.10.2011 19:32
Вообще с чего начать (регистрация ООО) bigboch Делимся опытом 2 26.04.2010 15:12


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot