Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Вы меня извините, но даже не знаю что еще посоветовать...при таком заполнении должно закрыться... Может есть специалисты в вашем городе кто посмотрит? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Дата и организация, конечно, указаны. =)))
Спасибо, Яночка, и так ооооочень-оооочень помогли, специалистов найду, посмотрим, в чём причина. И не надо извиняться, вы что, и так спасибо огромнейшее. А как найду причину, так обязательно напишу, мало ли у кого точно такая же проблема возникнет.
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
wstrangerw почитайте тут, возможно у вас не хватает какой либо операции, либо используете разные статьи затрат в разных операциях
если нет базы распределения то тут
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
|
![]()
TytOnXamOn, спасибо, обязательно прочитаю. =))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,095
Спасибо: 1
|
![]()
wstrangerw как у вас успехи?
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста. Предыдущий бухгалтер закрывала месяц вручную. А я хочу понять как настроить его закрытие. при проведении док-та "Закрытие месяца" пишет
"Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: 20.01. Подразделение: Основное подразделение. Номенклатурная группа: З/плата. База распределения: плановая себестоимость продукции." Сч 26 закрывается, а 20 нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Девченки, я попытаюсь ... надеюсь будет понятно и логично
Ой не ту кнопочку нажала ![]() Последний раз редактировалось Ян@; 10.11.2010 в 12:47. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
ой простите заработалась)))
Это сообщение очень информативно: Цитата:
Поскольку база распределения "плановая себестоимость" - значит вы занимаетесь выпуском продукции (производством) ... и программа хочет от вас увидеть документ Отчет производства за смену, в котором вы отразите выпуск продукции по ном.группе З/плата На лицо неправильно разбитые ном.группы! Закрытие 20 сч. происходит в рамках одной ном.группы: например, есть затраты на 20сч. по ном.гр.1 и ном.гр.2, а выпускали в этом месяце только продукцию по ном.гр.1. Поэтому автоматически закроется только сч.20 по ном.гр.1 в дебет счет 40 НОМ.ГР.1 Остатки на 20 по ном.гр.2 останутся не закрытыми (возможно незавершенка, но её тогда надо показать через Инвентаризацию YPG) Это что касается производства, про услуги надо рассказать? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
|
![]()
TytOnXamOn, спасибо, успехи хорошо, решение оказалось элементарным, столько раз читала про этот случай и не могла сообразить, что это и моя ситуация тоже. Поняла благодаря вашим ссылкам. 26 не закрывался из-за выручки, расходы были в тех месяцах, когда выручки ещё не было... Закрыла ручками. =)))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Если я не ошибаюсь, учетная политика в 8-ке устроена таким образом, что если у вас нет производства, а есть услуги, то выручку нужно отражать документом "Реализация товаров и услуг".
Arinka, вы акт выполненных работ из этого документа берете? Или акт об оказании производственных услуг вы имеете ввиду?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! Последний раз редактировалось wstrangerw; 10.11.2010 в 14:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
Опять ругается. Может я что-то не так делала??? Субподрядчику отгрузку материалов заказчика делала через документ "Реализация товаров и услуг: Отгрузка без перехода права собственности" В ней указывала:
Счет учета (БУ)-10.01 Переданные, счета учета (БУ)-10.07 Счет доходов (БУ)-10.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|