Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.10.2009, 14:40   #21
бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Tan Посмотреть сообщение
Мы уже получили новые счета-фактуры от нашего покупателя. Они прислали счета-фактуры с теми же номерами, но исправлены суммы стоимости и НДС.
И заверено подписью и печатью.
А как проводить эти сч-фактуры? А как изменить стоимость на новую? Какие проводки я должна сделать при получении этих новых счетов-фактур?
Наверное, исправленные счет-фактуры получены, все-таки, от продавца. А вы покупатель. Ваши действия в этом случае (на примере):
1) В 1-м квартале получен товар Д10 К60 -100, Д19 К60 -18 (по курсу на дату оприходования)
2) Во 2-м квартале мы оплатили товар Д60 К51 - 90 (по курсу на дату оплаты). Платежка в 1С8 при этом проведет курсовую разницу Д60 К91.1 (100+18-90)=28
3) Во 2-м квартале получаем от продавца исправленный с/ф на сумму 90 руб (в том числе НДС 13,73)
4) Во 2-м квартале вносим операцией исправления в бухучет (прошлые периоды в бухучете не исправляем):
Д 19 К 91.1 “минус” (18-13,73)=4,27 (60 счет лучше уже не трогать, т. к по нему уже прошла корректировка в момент оплаты)
Д68 К 19 “минус” (18-13,73)=4,27.
Наверное, проводки можно и “схлопнуть”, т. е. сделать Д68 К91.1 “минус” 4,27
5) Сдаем уточненную декларацию по НДС за 1 квартал, делаем доплист к книге покупок за 1 кв, в котором сторнируем предыдущую с/ф и заменяем ее новой.
KTNG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 15:35   #22
бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от DsNkr Посмотреть сообщение
KTNG, с одной стороны, конечно, верно, ну а как быть, если вдруг встречная проверка?
Получается, что Акт сверки с контрагентом Вы не сможете подписать?
Акт сверки-то не изменится, в итоге, если товар полностью оплачен, то никто никому ничего не должен (главное-то в акте сверки, все-таки, итог).
А вот насчет встречной проверки - тут Вы правы, счета-фактуры будут разные... Значит выкидывать не получится, жаль...
KTNG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 16:28   #23
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от KTNG Посмотреть сообщение
НДС у нас по начислению, а не по оплате, поэтому я имею полное право (и обязанность) принять его к вычету в момент оприходования товара и получения первичной счет-фактуры. Принципа "НДС по начислению" никто не отменял. Так что в момент получения исправленной счет-фактуры нужно сдать уточненку.
Право на вычет НДС у нас возникает не "по начислению" - это Вам не прибыль, а при соблюдении условий вычета, в т.ч. при наличии счета-фактуры. Я поняла письмо таким образом, что счет-фактура, выставленный продавцом на дату отгрузки при отсутствии оплаты, является "условным" счетом-фактурой, т.к. не соблюдены требования по формированию налог. базы с учетом всех сумм, следовательно такой счет-фактуру продавец в принципе не должен направлять покупателю. Он его направляет только после внесения туда исправлений. Но это только мое понимание этого вопроса.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.10.2009, 17:05   #24
бухгалтер
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Не нужно придираться к словам, суть от этого не меняется - возможность вычета НДС не зависит от момента оплаты товара (за некоторыми исключениями, которые указаны в НК). И получение товара по договорам в у. е. не относится к этим исключениям.
НДС "по начислению" - это всем понятный бухгалтерский сленг.
KTNG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 18:25   #25
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Спасибо за ответ, KTNG.
А если таких проводок больше 100, тоже всё надо руками проводить и самой считать разницу?
Вы не знаете, это не автоматизировно еще в 8-ке?
Tan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 18:49   #26
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от KTNG Посмотреть сообщение
Не нужно придираться к словам, суть от этого не меняется
Дело не в том, что я придралась к словам, я Вам говорю о другом совершенно. Я Вам говорю не про оплату, а про Ваше право на вычет, кот. зависит от счета-фактуры.

Совершенно очевидно, что чиновников не устраивает ситуация, когда два российских контрагента, рассчитываясь друг с другом в рублях, привязывают цену договора к иностранной валюте. Они всячески пытаются искоренить эту мысль из умов российских граждан и идут к своей цели окольными путями. Вы, конечно, можете игнорировать мнение ФНС, да и вообще любое мнение, просто последствия всего этого - доначисления НДС при проверки и долгие и нудные судебные тяжбы с неизвестным концом. А это гемор похлеще уточненок)))
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 14:55   #27
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Т.С.
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Т.С. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Уважаемые форумчане, помогите с вопросом.
Мы являемся поставщиками, договор с покупателем в у.е., а платят в рублях
Сложилась такая картина(суммы условные):
Предоплата за товар - 05.08.09 = 400000 р.
Реализация товара - 04.09.09 =1700000 р.
Доплата - 21.09.09 = 800000 р.
Доплата - 22.09.09 = 300000 р.
Доплата - 23.09.09 = 130000 р.

Оплата за товар составила = 1630000 р.
Сумма отгрузки = 1700000 р.
Разница 70000 р.

В кние продаж за 3 кв. 09 г. я регистрирую счет-фактуру на сумму 1700000 р. в т.ч. НДС 259 322,03 После того как были произведены доплаты, я согласно Письма ФНС должна внести исправления в счет-факруту, так ведь? На сумму разницы? То есть чтобы сумма отгрузки была равна сумме оплат за товар? И я делаю это в том же налоговом периоде т.е. в 3 квартале? а если доплаты осуществляются в 4 квартале, то в книгу продаж я регистрирую счет-фактуру опять же на сумму разницы, но уже в 4 квартале ? А если разница отрицательная, то счет-фактура с "-" ?
Возможно я что-то не поняла прочитав Письмо ФНС? Помогите разобраться!
Заранее благодарна!
Т.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 15:06   #28
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
согласно Письма ФНС должна внести исправления в счет-факруту, так ведь? На сумму разницы?
Да, причем три раза в том же 3-м квартале.
Цитата:
Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
а если доплаты осуществляются в 4 квартале, то в книгу продаж я регистрирую счет-фактуру опять же на сумму разницы, но уже в 4 квартале ?
Да.
Цитата:
Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
А если разница отрицательная, то счет-фактура с "-" ?
Нет, никаких отдельных счетов-фактур не выписывается на разницу, исправления делаются в первоначальном счете-фактуре согласно порядку внесения исправлений по 914-му.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.11.2009, 15:40   #29
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Т.С.
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Т.С. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

3 раза? потому что три доплаты? каждый раз выписывать новую счет-фактуру, ну то есть менять ту счет-фактуру которая была выписана первоначально? а в книге продаж регистрировать исправленную только? или три одинаковых, но с разными суммами? есть ли в этом смысл, если все происходит внутри одного периода? А если сумма сделки фиксированная в у.е., я могу подождать пока оплатят всю сумму и один раз исправить?
Т.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 15:55   #30
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 168
Спасибо: 0
Отправить сообщение для DsNkr с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Т.С.,
я так понял, что ИСПРАВЛЯТЬ счет-фактуру Вы должны ТОЛЬКО для покупателя. Для себя Вы должны вносить дополнительную запись в книгу продаж с минусом или плюсом. В итоге у Вас должно быть 5 записей в книге продаж:
1) Аванс 05.08.09
2) Реализация 04.09.09
3) доплата 21.09.09
4) доплата 22.09.09
5) доплата 23.09.09
Вы для себя делаете только записи в книгу продаж, а для покупателя КАЖДЫЙ раз исправляете счет-фактуру.
Насколько я понимаю - это так...

Это ещё хорошо ,что в Вашем примере реализация и доплата прошли в одном месяце, иначе пришлось бы делать ещё и переоценку задолженности!
__________________
И какие тут все добрые и отзывчивые. Удивляюсь!

Последний раз редактировалось DsNkr; 06.11.2009 в 16:09.
DsNkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 16:55   #31
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Мне вообще кажется, что это издёвка над бухгалтерами. Хорошо, если договор одни такой в уе, а если у нас с каждым поставщиком по 50 счетов в уе, да еще и мы поставляем многим в уе. Это замучаешься высчитывать разницу в рублях (ведь 1с это пока не делает автоматически) и корректировать книги. А потом еще и рассылать всем исправленные сч-фактуры. Наш аудитор сказала, что НК никто пока не изменял, а там написано, что разрешается выставлять сч-фактуры в рублях. Подождем, пока всё утрясется и прояснится.
Tan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 17:27   #32
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
каждый раз выписывать новую счет-фактуру, ну то есть менять ту счет-фактуру которая была выписана первоначально?
Т.С., еще раз: никаких новых счетов-фактур взамен или счетов-фактур на разницу не выписывается, вносятся исправления, т.е. первоначальные суммы зачеркиваются, пишутся новые, на свободном месте пишется: исправлено то на то, все это заверяется подписью руководителя и печатью.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 17:30   #33
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Tan Посмотреть сообщение
мы поставляем многим в уе
Зафиксируйте курс или переходите на счета в рублях))).
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 17:40   #34
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

[Youlia]Зафиксируйте курс или переходите на счета в рублях))).
Легко советовать.
Для этого надо сначала перезаключить все договора.
А это пока не реально!
Tan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 17:41   #35
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 168
Спасибо: 0
Отправить сообщение для DsNkr с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Youlia, иногда переход на рубли или фиксация курса невозможна. Мы, например, покупаем оборудование у немцев, мы платим им в евро. Для нас важно колебание курса.
Представляете, как бы мы влетели, если бы где-нибудь в ноябре 2008 года заключили договор в рублях (курс был около 34,60 руб). Оборудование нам немцы поставляют в течении 1 месяца-двух. Курс в декабре-январе составил 41 - 43 рубля!!! Рос составил в среднем 21%!!! Вы понимаете, что это значило бы для нас? мы бы сели в большую лужу. Договора у нас в сотнях тысячах евро.
Поэтому у нас договора только в евро. Сейчас мало кто из покупателей готов платить аванс 100%!
Вот такая ситуация...
__________________
И какие тут все добрые и отзывчивые. Удивляюсь!
DsNkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 19:04   #36
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от DsNkr Посмотреть сообщение
Мы, например, покупаем оборудование у немцев, мы платим им в евро. Для нас важно колебание курса.
О чем речь, Вас это вообще все не касается тогда!
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 00:18   #37
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Т.С.
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Т.С. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Т.С., еще раз: никаких новых счетов-фактур взамен или счетов-фактур на разницу не выписывается, вносятся исправления, т.е. первоначальные суммы зачеркиваются, пишутся новые, на свободном месте пишется: исправлено то на то, все это заверяется подписью руководителя и печатью.
То есть каждый раз чиркать в одном и том же счете-фактуре столько, сколько было оплат? Какой ужас! А если переходный период? Вносить изменения какой датой в книгу продаж? Датой оплаты?
Т.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2009, 00:23   #38
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Т.С.
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Т.С. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Простите за може дурацкие вопросы, все поняла и про переходный период(перечитала ответы) единственное как исправлять счета-фактуры(То есть каждый раз чиркать в одном и том же счете-фактуре столько, сколько было оплат? Какой ужас! )?
Т.С. вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.11.2009, 14:43   #39
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
То есть каждый раз чиркать в одном и том же счете-фактуре столько, сколько было оплат? Какой ужас! )?
На мой взгляд, если все оплаты прошли в одном периоде, то исправления можно сделать по последней оплате сразу на всю сумму оплат. Но это только мое мнение.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 06:58   #40
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 168
Спасибо: 0
Отправить сообщение для DsNkr с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Youlia, как же не касается? Касается и ещё как. А про эту ситуацию я писал для Вас специально, чтобы показать, ПОЧЕМУ мы заключаем с нашими покупателями договора в валюте.
__________________
И какие тут все добрые и отзывчивые. Удивляюсь!
DsNkr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
РБП при применении УСН angel_ Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 42 14.09.2010 12:42
Уведомление о применении ЕНВД.форма N 26.3-1 Yyulsen Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 02.04.2009 15:55
Правомерен ли отказ в применении УСН? юрик Налоги и право. Юридические вопросы. 9 18.07.2008 11:38
% по договорам займа нина60 Общая система налогообложения (ОСНО) 7 23.01.2008 23:06
Ошибочно выделен НДС при применении упрощенной системы: уплатить необходимо Lala Обмен документами, полезные ссылки 0 27.04.2007 21:31


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot