Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Собственно интересует вопрос как вы отражаете эти операции и какими проводками -Расчеты с учредителем 21006 и Участие в государственных (муниципальных) учреждениях 20433 на начало года (хотя там можно и 40130 сразу) также и в течении года?  
		
		
		
		
		
		
			 
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 неадекватный))) 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.10.2010 
				Адрес: DefaultSity 
				
				
					Сообщений: 2,526
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 21
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ты где такие вопросы находишь?! 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В бюджетном учете ))) Жаль, а хотелось поговорить на данную тему  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Rovena,  мы используем 21006, но так смешно с ним вышло прошлый год - нам учредитель дал образец справки, сказал - такую проводку на переданную остаточную сумму основных, а такую - на сумму амортизации за год. Потом сказали - измените проводки вот так...  и все.....  Я говорю, что нам с этим счетом делать теперь? Весь баланс сразу полетел, некрасивый в общем стал. А они мне - ждите распоряжений )))))) Вот и жду....
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Rovena (15.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Rovena, ага, все так и есть. За год год ни разу не тронула этот счет. Я правда и не списывала ничего. Но когда приобретала, тоже не трогала его....  Я так понимаю, что в конце года опять общей суммой все сделаем, либо придется весь год шерстить перед годовой отчетностью.  
		
		
		
		
		
		
			А амортизация, обычная - ежемесячная наша. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Доктор Зло (20.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Rovena, а что тебя смущает? 
		
		
		
		
		
		
			у нас с 2012 как минимум раз в год нужно на стоимость особоценного имущества (т.е. не только ОС). 
				__________________ 
		
		
		
		
	1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			смущает вот, что - в инструкции прописано, использовать 21006, 20433 в течении всего фин года при условиях (прописанных там же), а синхронизацию остатков как раз делать не реже раза в год. Вижу, что организации не использую эти проводки, так как портят отчеты (21006 используется по Дт сторно). Вот и спрашиваю кто как использует данные счета.  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вот-вот, весь баланс из-за этого к черту. Валюта баланса становится маленькой, следовательно порог крупной сделки....  ммм...  у некоторых чуть ли не 10000 получается. А у некоторых и 4000. И что теперь, когда для нас закон о закупках в силу вступит, нам на любой чих аукционы объявлять?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 97
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наши клиенты используют так:  
		
		
		
		
		
		
		
	на 31.12.11 сделали проводки Дт.210.06 Кт. 401.30 на остаточную стоимость особоценных ос и недвижимого имущества. А в конце года сделают проводку Дт. 401.20 кт.210.06 на сумму начисленной аммортизации на особоценные и недвижимые ос за год. Счет 401.30 в течении года использовать нельзя, его можно использовать только для ввода остатков. Т.к. наши клиенты стали бюджетными и казенными только с этого года, то считается, что мы вводим остатки по 210.06, поэтому и делаем соответствующую проводку, но используем счет 401.30 только один раз. а далее кто как. Мы решили так. (Счет 401.20 закроется в конце года) Может мы не правы, будем рады, если кто-то умный научит.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Rovena (22.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хм, вроде в письме, в котором я читал (реквизиты не могу уточнить), явно было написано что с 40110.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Rovena (22.11.2012)  | 
		
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В Инструкции по БУ прописано, что 40110 (180, 130 либо 172)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 22.05.2009 
				Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы 
				
				
					Сообщений: 8,925
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 381
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			уже не остаточную учитывают, а балансовую (первоначальную), КОСГУ 172 (могу ошибаться)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не ошибаешься - именно первоначальную при покупке, получении... перечитала - 172 косгу.  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | |
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.03.2011 
				
				
				
					Сообщений: 97
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 3
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Т.е.. если балансовая стоимость ОС 100000, аммортизация на 01.01.12 - 90000, то я делаю проводку 31.12.11: 
		
		
		
		
		
		
		
	Дт.210.06 Кт.401.30 - 10000, а вконце года: Дт.401.10 Кт. 210.06 - 100000 Программа мне даст в конце года по 210.06 - -90000 по дебету?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 аналитик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.05.2010 
				Адрес: КуZбасс 
				
				
					Сообщений: 1,961
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 35
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Про балансовую стоимость с 01.01.12 года речь идет для вновь купленных, полученных в оперативное управление и т.д., а не гонять остаточную  далее балансовую стоимость по одному и тому же ОС.  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Нельзя всем дать все - ибо всех много, а всего мало.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  |