Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.12.2012, 09:55   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию 1C:Предприятие 8.2.

Подскажите почему при формировании акта сверки попадают только оплаты(выписки банка),а акты об оказании услуг нет.
vika27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 10:14   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Договор в выписках и актах один и тот же?
Попробуйте в акте сверки просто не указывать договор - пусть все данные заполнит
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:10   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Да уже и договор убрала.Я думаю это где-то в настройках программы,а вот где.....
vika27 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.12.2012, 11:19   #4
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Да никаких настроек для акта сверки нет, только в самом акте есть закладка, где перечислены учитываемые счета учета для заполнения.
У вас какая конфигурация? Справка/ О программе/ Конфигурация ... ххх
А в оборотке что? нормально отображается по одному контрагенту?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 11:45   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 72
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.6)Главно что интересно именно не входят акты те кто оказывает услуги,а товар у кого покупаем там все нормально.Формируется и приход и оплата.Аренду может надо на другой счет ,у меня на 76.5,может нужно на 60.и все перепровести
vika27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 13:58   #6
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Нет, от счета учета здесь не зависит. Можете показать оборотку по 76.5 по этому контрагенту?
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 20:31   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 58
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

У меня в Комплексной автоматизации была такая же проблема- расчеты с контрагентом велись и на 62 и на 76.5 счетах, а в акт сверки попадал только 62 счет, а счет 76.5 не попадал. Мне спецы посоветовали в акте сверки на закладке счета убрать флажок со счета 76.5. После этого всё заполнилось нормально.
Cheri вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
vika27 (21.12.2012)
Старый 17.12.2012, 21:27   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Цитата:
Сообщение от Cheri Посмотреть сообщение
У меня в Комплексной автоматизации была такая же проблема- расчеты с контрагентом велись и на 62 и на 76.5 счетах, а в акт сверки попадал только 62 счет, а счет 76.5 не попадал. Мне спецы посоветовали в акте сверки на закладке счета убрать флажок со счета 76.5. После этого всё заполнилось нормально.
Это ошибка кода, о таких вещах нужно сообщать в 1с, как правило устраняют со следующим релизом, там тоже работают люди
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
vika27 (21.12.2012)
Старый 18.12.2012, 04:41   #9
Программист 1С
 
Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Ишимбай
Возраст: 45
Сообщений: 73
Спасибо: 2
Отправить сообщение для Tinamu с помощью ICQ Отправить сообщение для Tinamu с помощью Skype™
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Посмотрите ОСВ по счет 76.05 по этому контрагенту. Если все нормально(все закрыто, включая по договору). То разворачивайте далее (щелкнуть левой кнопкой мышки по сумме) и выбирайте карточку. Смотрите все ли оформлено через документы. Возможно вы оприходовали услуги сторонних орг-ций через хоз. операцию, а не через документ.
Tinamu вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
vika27 (21.12.2012)
Старый 18.12.2012, 05:49   #10
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

здравствуйте. помогите пожалуйста навести порядок в 1с8: управление торговлей, версия 10.1..... Ситуация следующая - мы отслеживаем активность клиента. А некоторые наши клиенты переименовались, закрылись и открылись заново и т.д. При этом в базе контрагентов у нас образовалось два контрагента, активность одного из которых сократилась до нуля. Подскажите пожалуйста, какую галочку поставить, чтобы в базе отображалась информация, что ооо"банки и склянки" это бывшее ооо "склянкин и ко"?
Katrin4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 09:12   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Сделала модернизацию ОС в октябре, документы поступили в декабре, провести в 1С модернизацию в октябре нельзя из-за закрытия финотчетности, проводим в декабре. У ОС разница в амортизации по бухучету и налоговому учету. 2 месяца амортизации проводим операцией в ручную, но операция проводит одинаковые суммы по БУ и НУ. Как отдельно сделать проводки по БУ и отдельно по НУ?
ALPAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 09:36   #12
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

я не совсем понял вопроса, но если вы точно знаете что делаете, то можете включить опцию (поставить галочку) в документе - править в ручную и изменить сформированные проводки.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 17:59   #13
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

Цитата:
Сообщение от ALPAN Посмотреть сообщение
Сделала модернизацию ОС в октябре, документы поступили в декабре, провести в 1С модернизацию в октябре нельзя из-за закрытия финотчетности, проводим в декабре. У ОС разница в амортизации по бухучету и налоговому учету. 2 месяца амортизации проводим операцией в ручную, но операция проводит одинаковые суммы по БУ и НУ. Как отдельно сделать проводки по БУ и отдельно по НУ?
нашел в ручной операции надо нажать кнопочку типа как знак суммы и появляется НУ, а там уже можно править как надо
ALPAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 06:20   #14
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: 1C:Предприятие 8.2.

ALPAN,а еще лучше Сервис/ Настройки пользователя - поставить галку "Показывать в проводках данные НУ" ... и никакие кнопочки жать не надо - НУ всегда будет виден)
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot