Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.04.2010 
				
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! может кто подскажет как правильно заполнить декларацию по НДС. Мы арендуем помещения у департамента  и аренда не уплачена, но начислена с начала года. надо ли было указать агентский НДС в декларации за первый квартал. Спасибо всем, кто откликнется...
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 сначала оплатите налог, пеню, потом сдавайте уточненку 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.04.2010 
				
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответ. Но не совсем поняла. аренду мы так и не оплатили и соот. ндс не отправляли. Надо ли показывать ндс в декларации. В 1с8 акт на оказание услуг счет-фактуру не формирует, а только документ оплаты.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			у вас 2 ошибки - первая что не указали в декларации, вторая что не оплатили.. 
		
		
		
		
		
		
			вы собираетесь этот ндс платить? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.04.2010 
				
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не уверена, что будем платить . Мы АНО и возможно ситуация с оплатами как-то должна поменяться. Если я вас правильно поняла, то обязательства я должна была отразить в разделе налоговый агент. Но программа с-фактуры не требует и не формирует без оплаты. платить мы не в состоянии... Предыдущие "аудиторы" указывали в декларации только оплаченный НДС, и в след квартале брали к возмещению. Я сейчас пытаюсь восстановить учет...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 вы поставщику платите арендную плату? 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			если я не ошибаюсь, то к вычету такой ндс можно брать в периоде оплаты
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.04.2010 
				
				
				
					Сообщений: 21
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас частные обстоятельства. Компанию лихо обобрали "аудиторы" Но вопрос в том, надо ли мне в декларации указывать агентский НДС без оплаты услуг. Ведь обязательства по уплате НДС возникают в момент перечисления  денежных средств... А если оплаты нет, то какой НДС... Ведь мы его платим из собственных средств. договор с департаментом содержит сумму без НДС и мы его напрямую должны перечислить в бюджет при оплате.. Разве  агентский ндс платиться без оплаты услуг...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			При предоставлении на территории Российской Федерации органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества налоговая база определяется как сумма арендной платы с учетом налога. При этом налоговая база определяется налоговым агентом отдельно по каждому арендованному объекту имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 
		
		
		
		
		
		
			(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 21.11.2011 N 330-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) При реализации (передаче) на территории Российской Федерации государственного имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями, составляющего государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, а также муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования, налоговая база определяется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. если читать буквально - обязанность уплаты ндс возникает при оплате аренды. соответственно и в декларацию попадет в том же периоде.. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Позвонили из налоговой. Что-то не понравились им наши декларации по НДС аж за 2012г. 
		
		
		
		
		
		
			Вопрос такой: Раздел 3, строка 210. Сумма 5570 (если к ней прибавить сумму по строке 130, то итог равен Д68.02 К19. Ну т.е. верно всё. Что уплатили, то и берем к вычету) Так же это обороты по Дебету сч.68.32, т.е. уплаченные в данном периоде суммы. Раздел 2, строка 060. Сумма 4210. Это обороты по Кредиту сч.68.32 (ну т.е. то, что начислено за указанный период) Вот ИФНС не устраивает, что к вычету берем больше, чем к начислению. А что не так то? (1С не правильно формирует?) 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сумма 5570 больше суммы 4210, это не устраивает. 
		
		
		
		
		
		
		
	То есть, заявляете в вычету уплаченные суммы НА больше чем указали к уплате как НА.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, что повторили мой вопрос  
		
		
		
		
		
		
			![]() поясните эту фразу: Цитата: 
	
 Да, к уплате то, что начисляли за данный период. А начисляется НДС по аренде после уплаты этой самой аренды. А это может происходить уже в следующем периоде. А уплачивать так же можем и за предыдущий. Вот и выходит, что уплата больше начисленного. Но я ведь заполняю декларацию, беря суммы с определенных счетов. Как я могу делать иначе? 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я повторила ваш вопрос? разве? ну ладно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вы в разделе 2 указываете 4210 - это то, что вы должны были и уплатили. в разделе 3 строка 210 нужно указать 4210, а разница непонятно откуда. вот это непонятно налоговой. я тоже не совсем поняла. как высчитаете раздел 2 и 3 (210).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			мне вполне ясно, что не понятно налоговой ))) вопрос в том, почему им это не понятно. т.е. в чем проблема, что суммы разные, и почему они должны быть одинаковыми. Ну да ладно ))) 
		
		
		
		
		
		
			В этом разделе я указываю то, что начислила за квартал. Совсем не факт, что я это заплатила. Цитата: 
	
 Строка ведь называется "сумма, исчисленная к уплате". Совсем не факт, что уплаченная. А в уплате может быть уплата и за предыдущий период. Можно конкретно, разве я (1С) не с тех счетов беру суммы для этих граф? Или где-то в законе прописано, что они должны быть равны или как? 
				__________________ 
		
		
		
		
	   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А, ясно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Смотрите, когда вы начисляете аренду, вы делаете: д44/26 к60/76 д19 к60/76 (отсюда ничего в декларацию не попадает) дальше вы оплачиваете аренду и ндс (как НА) д60/76 к51 д68.32 к51 в этот момент вы начисляете и обязанность НА д60/76 к68.32 - отсюда попадает в декларацию в раздел 2 и, так как вы его уже оплатили, вы можете принять его к вычету д68.02 к19 Таким образом, сумма начисленного и уплаченного ндс НА равна.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | |
| 
            
			 Чертополох 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот как это выглядит в 1С: 
		
		
		
		
		
		
			Цитата: 
	
 и формирую сч/ф выданную Д76НА К68.32 НДС с аренды еще не уплачен! А вот когда я его оплатила Д68.32 К51 - тогда он и принимается к вычету. Вот и выходит, что начислить могу в одном периоде, а уплатить в другом. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			   А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
			Последний раз редактировалось Среда; 21.04.2015 в 19:53.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Чудесно выглядит в 1С. 
		
		
		
		
		
		
		
	и в какой момент у вас начисленный и уплаченный не равны? Видимо, вы слишком рано выписываете счет-фактуру? Прежде чем оплачиваете ндс НА? Вообще, вы обязаны одновременно оплачивать аренду и ндс.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Среда (21.04.2015)  | 
		
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 496 | 16.07.2025 09:55 | 
| Заполнение раздела 5 декларации по НДС | valins | Валюта, экспорт, импорт | 15 | 30.04.2015 17:00 | 
| Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 10:11 | 
| НДС у налогового агента при упрощенке | Сонька-Золотая Ручка | НДС | 14 | 18.01.2011 14:19 |