Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.04.2014, 17:23   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
По умолчанию Оформление остатков незавершенного производства

Кто-нибудь считает остатки незавершенного производства на конец каждого месяца? Отзовитесь. Очень интересно как вы их оформляете? У меня организация на ОСНО строительно-монтажные работы. Поделитесь опытом
Татьяна2812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 14:12   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Опыт имеется, что конкретно интересует?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 14:29   #3
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Спасибо за отклик. Интересует следующее. Для того чтобы понять какой процент работ выполнили за месяц, мне приходится вести список договоров по которым выполняются работы и отмечать те договоры которые выполнены в текущем месяце. У меня их порядка 50 штук. Делаю все в экселе. Также в экселе делю затраты на общие (з/пл рабочих, амортизация) и затраты по каждому договору. Затем высчитываю сколько затрат идет на себестоимость, а сколько остается на НЗП. и вношу в 1с в инвентаризацию НЗП. Скажите Вы так делаете? Еще интересует как это проверяет налоговая. У меня пока проверки не было.
Таня2812 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.04.2014, 14:32   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

подпишусь на темку, мне тоже интересно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:07   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Спасибо за отклик. Интересует следующее. Для того чтобы понять какой процент работ выполнили за месяц, мне приходится вести список договоров по которым выполняются работы и отмечать те договоры которые выполнены в текущем месяце. У меня их порядка 50 штук. Делаю все в экселе. Также в экселе делю затраты на общие (з/пл рабочих, амортизация) и затраты по каждому договору. Затем высчитываю сколько затрат идет на себестоимость, а сколько остается на НЗП. и вношу в 1с в инвентаризацию НЗП. Скажите Вы так делаете? Еще интересует как это проверяет налоговая. У меня пока проверки не было. Извините первый раз пользуюсь этим сайтов. Сделала 2 регистрации поэтому Таня 2812 это тоже я
Татьяна2812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:10   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Цитата:
Сообщение от Таня2812 Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик. Интересует следующее. Для того чтобы понять какой процент работ выполнили за месяц,
не совсем понятно зачем высчитываете этот процент.
Цитата:
Также в экселе делю затраты на общие (з/пл рабочих, амортизация) и затраты по каждому договору. Затем высчитываю сколько затрат идет на себестоимость, а сколько остается на НЗП.
логика ваша ясна
Цитата:
и вношу в 1с в инвентаризацию НЗП.
я не знаю что это
Цитата:
Скажите Вы так делаете?
Перечитала НК , привожу текст из НК РФ ниже
1. Расходы делятся на прямые и косвенные:
Цитата:
Статья 318. Порядок определения суммы расходов на производство и реализацию.
1. Если налогоплательщик определяет доходы и расходы по методу начисления, расходы на производство и реализацию определяются с учетом положений настоящей статьи.
Для целей настоящей главы расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:
1) прямые;
2) косвенные.
К прямым расходам могут быть отнесены, в частности:
материальные затраты, определяемые в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 настоящего Кодекса;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.
К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов….
При этом сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода…
Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со статьей 319 настоящего Кодекса.
Цитата:
Ст 319 НК РФ …Налогоплательщик самостоятельно определяет порядок распределения прямых расходов на НЗП и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным услугам).
Указанный порядок распределения прямых расходов (формирования стоимости НЗП) устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения и подлежит применению в течение не менее двух налоговых периодов.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:18   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

И так, из всего написанного выше следует:
1) Все расходы делим на прямые и косвенные согласно ст.318 НК РФ (есть обзательные прямые расходы) и по учётной политике (можем ещё какие-нибудь расходы включить в прямые).
2) Все расходы списываем с учетом соответствия осуществленния расходов полученным доходам -это из ст.319 Нк РФ.

Как осуществляем на практике мы:
Все прямые расходы учитываем по объектно, и когда проводим реализацию (выполнение) по какому-то объекту -списываем расходы по этому объекту.

Т.е. до момента реализации:
купленные материалы накапливаются на счете 10 (списываем на счет 20-ть одновременно со списанием в расход, не совсем верно, но удобней для учёта);
ЗП+налоги рабочих на счете 20 (логично вести табеля учёта ЗП по объектно, чтоб ЗП начислять на каждый объект);
амортизация на счёте 20.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:19   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

А так-же услуги субподрядчика тоже считаем прямыми расходами и списываем на счет 90 в момент выручки(выполнения) заказчика.
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.04.2014, 15:29   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Вашу логику я поняла. Но я не могу з/пл рабочих разделить пообъектно. Поэтому списываю так ( выполнено работ 20%) значит и списала 20%. Чувствую что что-то не так делаю, но понять не могу. Такой способ в свое время подсказал знакомый аудитор. Как еще можно списывать з/пл рабочих если не пообъектно???? Получается что з/пл и амортизация у меня не возможно отнести к конкретному объекту
Татьяна2812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:31   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
ЗП+налоги рабочих на счете 20 (логично вести табеля учёта ЗП по объектно, чтоб ЗП начислять на каждый объект);
а у меня одни и те же работают на всех объектах (производство эл/монтажных работ, лифты устанавливаем) , я не могу их зарплату разделить пообъектно, списываю на 26-ой.
Цитата:
Сообщение от Таня2812 Посмотреть сообщение
вношу в 1с в инвентаризацию НЗП
тоже не делаю инвентаризацию
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:35   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

З/пл рабочих надо относить на 20 счет
Татьяна2812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:37   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Цитата:
Сообщение от Татьяна2812 Посмотреть сообщение
Вашу логику я поняла. Но я не могу з/пл рабочих разделить пообъектно. Поэтому списываю так ( выполнено работ 20%) значит и списала 20%. Чувствую что что-то не так делаю, но понять не могу. Такой способ в свое время подсказал знакомый аудитор. Как еще можно списывать з/пл рабочих если не пообъектно???? Получается что з/пл и амортизация у меня не возможно отнести к конкретному объекту
списывайте в процентном отношении - как вариант самый приближённый
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:39   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

вы ручными проводками чтоли это делаете ? Как можно в программе списать 20% зарплаты ?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:39   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
а у меня одни и те же работают на всех объектах (производство эл/монтажных работ, лифты устанавливаем) ,
Вес`на, при желении всё можно высчитать, кропотливо правда. Совсем по правильному: должны вестись табеля где ежедневно отмечается на каком объекте работал, да хоть по часам можно разделить)))..
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:39   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Непонятно тогда. Например у вас работают 10 рабочих, 5 на одном объекте 5 на другом, один объект в текущем месяце закрылся - з/пл 5 рабочих отнесли на себестоимость, а на другом объекте работы не выполнены в текущем месяце, вы куда их з/пл относить (по логике она должна повиснуть на 20 счете) Или вы всю з/пл списываете на себестоимость каждый месяц???
Татьяна2812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:40   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

я считаю, что относить на счет 26 не совсем верно. Удобно -да, проще -да. Но тогда Вам нужно табеля составлять по рабочим на те объекты, которые закрылись выполнениями, .. - чисто фикция, а впринципе доказуха,
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:41   #17
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Цитата:
Сообщение от Татьяна2812 Посмотреть сообщение
Непонятно тогда. Например у вас работают 10 рабочих, 5 на одном объекте 5 на другом, один объект в текущем месяце закрылся - з/пл 5 рабочих отнесли на себестоимость, а на другом объекте работы не выполнены в текущем месяце, вы куда их з/пл относить (по логике она должна повиснуть на 20 счете) Или вы всю з/пл списываете на себестоимость каждый месяц???
В идеале всё правильно думаете! Всё верно.. а на практике -мы тоже всю ЗП списываем сразу.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 15:44   #18
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Спрашивали по поводу налоговых проверок, скажу так, к этому моменту (ЗП) не придерались ВООБЩЕ. Но считаю -это смотря на какого проверяющего попадёшь, яб на месте проверяющего НЕ ПОЛЕНИЛАСЬ и помучила! Не всегда проверяющие компетентны в некоторых вопросах -отсюда и вывод выше.
glad вне форума   Ответить с цитированием

Старый 25.04.2014, 15:44   #19
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Нет не ручными проводками. Как уже писала выше в экселе произвожу весь расчет, высчитываю сумму НЗП (она у меня состоит из остатка не списанной з/пл рабочих и материалов по объектно которые отнесла на 20 счет, а закрытия работ еще не было) и вношу в 1с Инвентаризация НЗП уже готовую сумму, потом делаю закрытие месяца и эта сумма остается на 20 счете. Потом распечатываю все экселевские расчеты и подшиваю к отчетам. Просто пугает то что процент выполнения работ очень мал и на 20 счете в "геометрической прогрессии" растут не списанные затраты. Боюсь что при проверке будет???
Татьяна2812 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (25.04.2014)
Старый 25.04.2014, 15:45   #20
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,664
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Оформление остатков незавершенного производства

Цитата:
Сообщение от Татьяна2812 Посмотреть сообщение
один объект в текущем месяце закрылся - з/пл 5 рабочих отнесли на себестоимость, а на другом объекте работы не выполнены в текущем месяце, вы куда их з/пл относить (по логике она должна повиснуть на 20 счете)
ага, и налоги ещё туда-же должны повиснуть))))).. чисто-ручной расчёт, и ручные проводки по списанию))
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
БП (Бухгалтерия предприятия) Прооизводство продукции из полуфабрикатов собственного производства и материалов irina_1956 Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 11 12.10.2016 15:53
задача про Учет процессов производства katya12 Помощь студентам 0 23.05.2013 11:01
учёт незавершенного производства или я ошибаюсь? Ольга Вин Делимся опытом 1 09.12.2011 07:22
задачка про темпы роста производства Памела Помощь студентам 0 15.11.2011 14:29
Отражение в 1С8 бухгалтерии незавершенного производства Ольга_Соня Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 2 06.07.2011 20:48


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot