Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Результаты опроса: Вы принимате НДС в зачет по расходам которые не приняли для прибыли? | |||
Да | 41 | 33.06% | |
Нет | 80 | 64.52% | |
Другое, я сказал (а) об этом ниже | 3 | 2.42% | |
Голосовавшие: 124. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
08.07.2009, 12:15 | #101 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Владимир Томчак, а вы не подскажите, какой счет для НДС выбрать в таком случае? трнаспортные - это услуга, я выбрала 19.04. А он автоматически к возмещению (кт68.02). Надо какой-то другой 19-тый. Может 19.01?
|
08.07.2009, 13:01 | #102 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
ledi_V, выбирайте сами, либо сами подадите, либо есть шанс штрафа.
|
08.07.2009, 13:07 | #103 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
ledi_V, если вы работаете в обычной Бухгалтерии 7.7, то транспортные расходы заводили наверняка через услуги сторонних организаций. В этом документе можно выбрать документ, к кот. прицепить эти затраты, т.е. в вашем случае поступление оборудования, в этом случае сами затраты упадут не на расходы, а на увеличение стоимости оборудования. Если вы такими затратами не увеличили стоимость оборудования, то придется подать еще уточненку по прибыли.
Теперь с НДС. Если вы ведете автоматический учет НДС, то в итоговом формировании книги покупок за месяц вам нужно удалить строку по этим транспортным расходам, если же вручную, то просто снимите галку с включить в книгу покупок. Вот вроде все. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
08.07.2009, 13:15 | #104 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Цитата:
|
|
08.07.2009, 14:07 | #105 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
галочку сняла. спасибо, Владимир Томчак.
|
08.07.2009, 14:24 | #106 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2007
Сообщений: 985
Спасибо: 0
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
ledi_V, не за что.
|
02.09.2009, 13:59 | #107 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Разъясните плиз мои действия по ситуации:
Оказали услуги по 62, купили материалы по 60 у одной и той-же организации. На основании акта зачли товаром услуги. Проводку с 60 на 62 на сумму материалов сделала без НДС. И теперь по оборотке 62 висит дебет, а по 60 кредит. Дальше какие проводки сделать? |
02.09.2009, 14:34 | #108 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Подождите с зачетом, двайте посмотрим, что Вы должны были сделать сначала.
поступление материалов Д10К60-стоимость без НДС Д19К60- сумма НДС реализация услуг Д62К90.1-на сумму реализации с НДС Д90.3К68.2-на сумму НДС от реализации И только потом Д60К62 на всю сумму с НДС
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.09.2009, 15:38 | #109 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
|
03.09.2009, 12:11 | #110 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.01.2009
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Опять к теме зачёт услуг материалами...
Услуги оказывали с 2008г и материалы от этой же фирмы получали в течении 08г. и 09г.А как с НДС? Мы его начислили и уплатили за услуги, а материалы с 60 на 62 перебросили по стоимости без НДС. Значит фирма поставщик должна нам возместить НДС? Или как? |
03.09.2009, 15:44 | #111 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
len4ik,
А какие документы Вы получили от поставщика? Дело в том, что приняв в свем учете доход от реализации поставщик обязан был выставить Вам счет-фактуру НК РФ: Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю 3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
07.11.2009, 15:35 | #112 | |
неопытный ген дир
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Ухх, как же я запутался читая всё это.
Скажите пожалуйста, простой вопрос: можно ли принимать к вычету НДС от услуг по обслуживанию ОС? Или нужно относить этот НДС на стоимость этих ОС? В моём случае: Я купил ККМ, с меня взяли денег за услугу по установке ЭКЛЗ и т.п.(Куда девать НДС с этой услуги? в стоимость ОС?), Каждый месяц я плачу по 300р. за ЦТО(грубо говоря как абонентская плата). Эти 300р относить на стоимость ОС? И НДС с 300р тоже относить на стоимость ОС? Цитата:
Но меня терзают смутные сомнения. Хотелось бы услышать подтверждения опытных людей. Заранее благодарю за помощь! |
|
12.11.2009, 12:19 | #113 | ||||
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Цитата:
а система налогообложения? а ККМ приобретено для Цитата:
Цитата:
Цитата:
ты не правильно понял
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
||||
03.12.2009, 21:42 | #114 |
неопытный ген дир
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Теперь разобрался. Благодарю за помощь Log_in,
|
03.12.2009, 21:55 | #115 |
в бухгалтерии с 1994 года
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
Ответ: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Если сразу понятно что эти расходы нельзя учесть то не принимаем. Если затем списываем на какие то не принимаемые расходы (списываем ОС, материалы при браке и т.п.) то НДС начисляем. Т.е. включаем в книгу продаж.
|
18.04.2010, 21:48 | #116 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 18.04.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Re: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
В 1 квартале 2010 года деятельности не было, но нами был оплачен аванс за аренду помещения 28 000, и оплата за выделение телефонного номера, 2 платежки. Как мне заполнить декларацию по НДС??? Подскажите, пожалуйста, я новичок в этом. Заранее спасибо.
|
19.04.2010, 17:29 | #117 | |
дир, просто дир
|
Re: А вы зачитываете НДС по не принимаемым расходам?
Цитата:
Вот сюда сходите http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=37202
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. Последний раз редактировалось vsv-boss; 19.04.2010 в 17:33. |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросики по расходам | pusk | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 15.04.2007 13:52 |