Цитата:
Сообщение от Гузель 1203
А вот по поводу 55 сч. мне до сих пор не понятно. В каких случаях он присутствует, если нет никаких спецсчетов?
|
Возможно у Вас есть Чековая книжка Которую бух. проводит через 55 сч. нужно смотреть корреспонденцию. Какие операции проводятся.
Цитата:
Сообщение от Гузель 1203
По сч. 19 завышен Дебет.
|
Что значит Завышен? 19 счет по окончании квартала должен быть закрыт, т.к. все суммы по выставленным Сч. ф-рам берутся на возмещение. Оборот в разрезе контрагентов по 19сч. должен быть равен сумме в выставленных счетах фактурах.
Цитата:
Сообщение от Balyakina
А что тогда со счетом 68/2? Тоже остаток или как?
|
Остаток на 68.2 это разница между начисленным и возмещённым НДС и он может быть как Дт так и Кт-вым. Т.е НДС по результатам квартала либо к уплате либо к возмещению из бюджета.
Кстати в какой программе Вы ведете бухгалтерию?