Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.10.2017, 14:07   #1
всё интересно!
 
Аватар для ElenaG
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,168
Спасибо: 140
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
ну собственно я бы рассуждала так. Если НДФЛ уплачен по сроку 02.10, то уносим блок во 2 раздел 4кв. Если уплачен 29.09, то место ему в третьем. Но наверное это слишком сложно. Законодательно проще вынести размещение в соответствии с датой в стр.120, а не фактически уплаченным

Мне не понятен этот момент. ведь, если выплачен доход 29/09 (и соответственно, удержан НДФЛ), то должно быть всё в 3-м же квартале.
А сам НДФЛ перечислен 02/10 (зарплату банк перевел 29/09, а з/платные налоги ушли со счета 02/10).

Как можно красиво увязать удержание налога с перечислением, если это разные даты??? и разные отчетные периоды?
ElenaG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot