Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Налоги и право. Юридические вопросы.


Результаты опроса: Счет-фактура - это первичный документ бухучета?
Первичный 2 22.22%
Непервичный 3 33.33%
Другое 2 22.22%
Не знаю 2 22.22%
Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.11.2008, 20:28   #1
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 59
Сообщений: 30,985
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Счет-фактура - первичный документ?

Цитата:
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от vsv-boss
Кирилл, вопрос: "А можно принять к учёту товар или оказанную услугу и учесть в бух учёте где-то сумму НДС по поставленному товару или оказанной услуге, если на руках есть только первичные бухгалтерские документы с выделенной суммой НДС, а сч-ф нет?"

Можно
Ну, вот. Уже есть третья точка согласия. Прогресс налицо.
Цитата:
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Но, vsv-boss вы здесь путаете 19 счет (так называемый "входной" ндс, или"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" согласно приказа Минфина 94н), и 68 счет "Расчеты по налогам и сборам".
Я ничего не путаю, я подвожу основу. Медленно, но уверенно.
Цитата:
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Счет фактура не символизирует 19 счет, она символизирует 68счет, "Расчеты по налогам и сборам".
Очень грубо сказано, особенно про символизацию.
Цитата:
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
То есть, возвращаясь на круги своя - это документ к вычету.
Не волнуйтесь, мы дойдём с вами до конца. Терпение....и только терпение.

Поехали дальше.
Следующий вопрос Кирилл.
Если нет счёт-фактуры (входной), а оприходованный товар, НДС по которому сидит на 19 счёте, мы продали, то куда мы можем деть этот НДС? Напомню, что сч-фактуры входной нет и не поступит уже явно. То есть ваша любимая проводка не катит, сделать её нельзя. Эту сумму НДС нам так и держать на 19-ом счёте? (то же самое и для оприходованной услуги, которую мы включили в стоимость, например, готовой продукции, и готовую продукцию отгрузили)
Так что же нам делать с этим НДСом?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума  
Закрытая тема



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? малинка Обмен документами, полезные ссылки 0 23.08.2007 11:08
счет-фактура protcent Общая система налогообложения (ОСНО) 7 09.08.2007 13:17
Счет-фактура Tacla Общая система налогообложения (ОСНО) 4 25.07.2007 07:35
что такое "закрыть документ (оплаченный покупателем счет) финансово"? lamermanager Обучение 3 28.06.2007 17:08
Первичный документ Вета Общая система налогообложения (ОСНО) 9 14.02.2007 11:06


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot