Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
Tasy-Soloveva, Сделала все, как Вы сказали. Счета учета расходов в документе "поступление товаров и услуг" проверила. Все проставлено. Договор только один, он верно указан и в п/п исходящей и в поступлении товаров и услуг. А дата проведения п/п исх. 30.06.2010 00:00:00, дата проведения поступления товаров и услуг 31.07.2010 23:59:59.
Зашла в раздел проводки, нажав Д/К, там вот какая ситуация: в июльском документе 1С ставит проводки: 90.01.1 - 60.01 19.04 - 60.01 А за август и сентябрь в документах стоят проводки: 60.01-60.02 90.01.1 - 60.01 19.04 - 60.01 68.02-19.04 Т.е. я не понимаю, почему он никак не хочет ставить мне в июльском документе 60.01-60.02.... Скажите, пожалуйста, могу я вручную добавить эту проводку? Спасибо большое за помощь! |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, я бы тоже у радостью причину нашла...
Весь интернет перерыла: кто-то советует дату актуальности изменить или убрать (у меня ее и не было), кто-то время хронологии проведения документов изменить (поменяла, не помогло). Самое интересное, что август и сентябрь отлично зачитываются, что же с июлем....не понимаю!!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
А дата проведения п/п исх. 30.06.2010 00:00:00, А какие здесь сделаны проводки???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Верный совет.Попробуйте так! а может просто глюк программы при обновлении версии. У меня в платежном поручении теперь полоса какая-то поперек!
![]() А ещё такая же петрушка была как у ВасMyssechka,только в Поступлении товаров (услуг) не давал договор контрагента,ну не высвечивал и всё,пришлось новый заводить,и поэтому взаимозачет был по двум разным и в баланс ставил и в Дебиторы и в Кредиторы.Сделала в РУЧНУЮ! |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
чехорда с договорами бывает, когда они разнотипные, или документ неверный выбираете для отражения операции.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! Последний раз редактировалось Log_in; 23.11.2010 в 23:49. |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
Tasy-Soloveva, сделаны проводки 60.02 - 51
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#30 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.02.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 185
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, платили, много раз...его нужно создавать самому...или он на основании первичных документов создается?
я впервые с поставщиками работаю, поэтому у меня возникают такие глупые вопросы... |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Этот документ Обязательный для правильного исчесления НДС в програме 1С8. И он создается в меню Регламентные документы по НДС перед тем как формировать записи книги покупок и продаж
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 02.12.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 190
Спасибо: 0
|
![]()
Опять требуется помощь. Магазин-организация продает машины физ.лицам через кассовый аппарат. Всё это проводилось документом Реализация РиУ. Значит требуется выставление счет-фактуры? чтоб НДС показать? или можно документом "Отражение начисления НДС"?
Проводилось через Реализацию,т к требуется раздельный учет по оказанным услугам и проданным машинам. Услуги через ПКО (сч.90.1.5), а машины делались тоже через ПКО (но сч.62.1.3),далее 62.1.3. на 90.1.6 при Реали-ии в программе. Может подскажете: как-то можно всё это упростить? По услугам стала делать отчет о розничных продажах-уже легче с отраженим и НДС. А вот по машинам проданным- может два Отчета делать-один на 90.1.5,второй на 90.1.6, а в ПКО чтоб просто 90.1.чтоб и с НДС не возится(иногда физ.лицо вносит предоплату за а/м,надо делать НДС с аванса, потом реализацию через 3 дня,восстанавливать НДС, снова начислять через Реализацию)Я уже кипюю. Можно делать так как описано выше или нет-или авансы и т.д. и т.п. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|