Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
ромашка =)
|
![]()
первый месяц работы организации:
Уставный капитал 10000 Приобретено ОС 13000 Оплата за услуги 60 сч.(оплачивало подотчетное лицо) Д-т 16228(13000+80+3148) К 18136(13000+80+3148+1908) Сальдо К 1908 по 71 сч. Д-т -; К-т 16228 Сальдо К 16228 по 90.2 Д-т 18136. Больше никаких движений, оплат не было. Баланс: 01 13000 71 16228 99 18136 80 10000 60 1908 ------------ ---------- итого 31136 28136 Разница 3000. Что не так? Я предполагаю, что что то не так с 80 и 01 счетом.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|