Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#41 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Я поэтому и обратилась к Вам. Сама бы рада вести учет несколько проще. Только теперь куда мне деть остаток который висит на 20 счете??? Есть какие нибудь предложения.
|
|
|
|
|
|
#42 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Потом я не могу понять как можно закрыть всю з/пл если у меня договоров выполняется 30 шт. а выполнено за месяц только 5
|
|
|
|
|
|
#43 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,674
Спасибо: 184
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#45 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,674
Спасибо: 184
|
С этим сложнее. Что-бы сделала я. Подняла все предыдущие периоды, составила бух.справку, на основании данных которые должна была отнести в расход, и списала в текущем периоде. Насколько это верно? -всё сомнительно, но есть статься НК что выявленные расходы можем принять в текущим периоде и не подавать уточнёнки за предыдущие.
|
|
|
|
|
|
#46 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,674
Спасибо: 184
|
просто по Вашей логике получилось, что работники произвели 30 шт (т.е. выполнили весь договор полностью), а сдали Заказчику только часть. Разве по факту это так? Да и каким образом по табелю можно понять какие работы они вообще выполняли? И впринципе, почти всегда стараются процентовать ФАКТИЧЕСКИ выполненные работы, не откладывать в долгий ящик -иначе и денег не видать.
|
|
|
|
|
|
#47 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Спасибо. Наверно я так и сделаю бух.справкой., потому что при проверке не известно что правельнее вести я как я или нарваться на бух.справку. Очень устала вести детальный учет.
|
|
|
|
|
|
#48 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Нет вы не правильно поняли. У меня в работе 30 договоров СМР на разные объекты с разными заказчиками.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#49 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,674
Спасибо: 184
|
Татьяна2812, только всё подробно нужно написать, приложить копии документов (процентовок тех-же) на основании которых списываете в расход, что-бы возникло как можно меньше вопросов. Либо, как упрощённый вариант, вести с текущего периода, а про прежнюю незавершёнку забыть -пусть висит вечным грузом.
|
|
|
|
|
|
#50 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Подробне это конечно хорошо. Только я так учет веду с 2010 года. и только на один год у меня договоров проходит около 140 а представляете сколько с 2010 г. Получится что я за прошлые периоды занижала затраты. И как объяснить почему мне захотелось списать 1 млн. в затраты во 2 квартале 2014г.
|
|
|
|
|
|
#52 |
|
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
При выполнении работ в качестве критерия, в соответствии с которым сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП и стоимость выполненных работ, принимается:
Вариант 1. Стоимость заказов по договорной стоимости. Вариант 2. Стоимость заказов по сметной стоимости. Вариант 3. Стоимость, формируемая на основании прямых расходов, непосредственно относящихся к этому заказу. У вас Татьяна2812 я понимаю первый вариант распределения НЗП. Почему бы не выбрать третий вариант. У меня конечно не строительство. Вот что у меня написано в учетной политике. "В случае, если отнести прямые расходы к конкретному производственному процессу по изготовлению данного вида продукции (работ) невозможно, налогоплательщик в своей учетной политике для целей налогообложения самостоятельно определяет механизм распределения указанных расходов с применением экономически обоснованных показателей (п. 1 ст. 319 НК РФ). В частности прямые расходы, которые нельзя непосредственно отнести к конкретному процессу по изготовлению данного вида продукции (работ), распределяются пропорционально выручке от реализации продукции (работ)." У вас может быть другой критерий. Например стоимость материалов списанных на конкретный объект. |
|
|
|
|
|
#53 | |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
|
#54 |
|
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
Татьяна2812, я стараюсь чтобы каждый месяц была выручка. И всю зарплату производственных рабочих, взносы и амортизацию производственного оборудования распределяю пропорционально выручке реализованной продукции. Значит все эти расходы включаю в себестоимость и списываются всё ежемесячно. В НЗП у меня могут быть только материалы, в б/у еще и работы производственного характера.
|
|
|
|
|
|
#55 | ||
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
|
|
|
|
#56 | |
|
Оптимист ;)
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
|
Цитата:
Решать вам. |
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | glad (28.04.2014) |
|
|
#57 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,916
Спасибо: 4,256
|
внесу свою лепту...Вложение 17042
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) Последний раз редактировалось Вес`на; 25.04.2016 в 15:58. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | LiGro (29.04.2014), Татьяна2812 (28.04.2014) |
|
|
#58 |
|
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 54
Сообщений: 1,606
Спасибо: 165
|
провести инвентаризацию, отразить отсутствие НЗП и все остатки списать - это для учета, а вот для собственника нужно выяснить сколько там уже списано по еще не заактированным работам (по идее я бы вернул эти расходы обратно и списал бы когда оформил акты).
|
|
|
|
|
|
#59 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,674
Спасибо: 184
|
Тоже как вариант, но тогда подать уточнёнки по НПР с 2010 года?
|
|
|
|
|
|
#60 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.03.2014
Сообщений: 27
Спасибо: 2
|
Спасибо всем огромное кто принял участие в обсуждении моей темы. После всех советов думаю поступить так. Внести изменение в учетную политику (так до сих пор у меня четко расписан мой метод учета) и приказом оформить, что сформированные и не списанные остатки списать равномерно в течении этого года и расписать проводки. Почитала в инете вроде при внесении изменений в учетную политику так можно делать. Тем более по моему вопросу учетную политику можно менять раз в 2 года, а я уже 3 года применяю. Не знаю правильно так или нет, но на мой взгляд это менее трудозатратный способ облегчить себе жизнь в будущем. Сдавать уточненки с 2010 г. это не вариант, тем более боюсь привлечь ФНС. Еще раз всем спасибо. Конструктивную критику всегда готова выслушать
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| БП (Бухгалтерия предприятия) Прооизводство продукции из полуфабрикатов собственного производства и материалов | irina_1956 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 11 | 12.10.2016 16:53 |
| задача про Учет процессов производства | katya12 | Помощь студентам | 0 | 23.05.2013 12:01 |
| учёт незавершенного производства или я ошибаюсь? | Ольга Вин | Делимся опытом | 1 | 09.12.2011 08:22 |
| задачка про темпы роста производства | Памела | Помощь студентам | 0 | 15.11.2011 15:29 |
| Отражение в 1С8 бухгалтерии незавершенного производства | Ольга_Соня | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 06.07.2011 21:48 |