Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.11.2009, 08:52   #41
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от DsNkr Посмотреть сообщение
Мы, например, покупаем оборудование у немцев, мы платим им в евро. Для нас важно колебание курса.
ПИСЬМО
от 24 августа 2009 г. N 3-1-07/674

О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОПЛАТЕ В УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦАХ
В соответствии с пунктом 7 статьи 169 Кодекса в случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.Таким образом, в счете-фактуре могут указываться суммы в иностранной валюте только в случаях, если по условиям сделки обязательство подлежит оплате в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных законом или в установленном порядке.

Ну и где же оно Вас касается?))
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:29   #42
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 168
Спасибо: 0
Отправить сообщение для DsNkr с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Youlia, Да я понимаю всё это. Просто, видимо, неправильно выражаюсь, раз Вы меня не понимаете.
Смотрите, сейчас я всё объясню по пунктам.
1. Вы написали:
"Зафиксируйте курс или переходите на счета в рублях)))."
2. Я Вам ответил, написав нашу ситуацию, которая объясняет, ПОЧЕМУ мы не можем зафиксировать курс в рублях. Это никак не относится к этому письму, понимаете?

А нас это письмо касается в части договоров уже в России. Т.е. продажа оборудования, которое мы УЖЕ купили у немцев. Понимаете, к чему я? Мы должны будем каждый раз после оплаты от покупателя чиркать счета-фактуры выданные, мы должны будем каждый раз после оплаты от покупателя вносить Записи в книгу продаж.
Да, конечно, я понимаю, что у нас ситуация не такая плачевная, как у Покупателя, но всё же...
Извините, если что не так.
__________________
И какие тут все добрые и отзывчивые. Удивляюсь!
DsNkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:50   #43
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от DsNkr Посмотреть сообщение
Т.е. продажа оборудования, которое мы УЖЕ купили у немцев. Понимаете, к чему я?
Это я понимаю, только я не могу понять, почему Вы на рубли перейти не можете, ведь оплачивают Вам российские контрагенты в рублях, так ведь? Оборудование Вы уже закупили, с контрагентом рассчитались, все расходы зафиксировали, в т.ч. и курсовые разницы, а российскому партнеру зачем цену в евро ставите? От чего Вы страхуетесь таким образом? Ведь Вы можете евро зафиксировать на том уровне, который был, когда Вы оборудование купили, и пересчитать в рубли...
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.11.2009, 10:56   #44
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 168
Спасибо: 0
Отправить сообщение для DsNkr с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Youlia, в том то и дело, что оборудование мы продаём не со склада. мы не можем себе позволить закупать огромные партии дорогостоящего оборудования, чтобы оно у нас на складе пылилось. Заключаем договор в евро, получаем аванс, заказываем оборудование.
Но за него мы расплачиваемся только через 2 месяца. Вот поэтому все договора в евро ?... = (
Некоторые договора у нас длятся 6-8 месяцев. а парочка с 2007 года ещё тянутся.
__________________
И какие тут все добрые и отзывчивые. Удивляюсь!
DsNkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 11:01   #45
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Понятно... Ну что ж, придется исправлять тогда счета-фактуры.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 09:17   #46
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

"В этой связи необходимо учитывать, что поскольку счет-фактура составляется на основании первичного документа, оформленного в валюте Российской Федерации, то при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав на основании договоров, обязательство об оплате по которым предусмотрено в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте (условной денежной единице), суммы, отражаемые в счетах-фактурах, следует указывать также в рублях."

НЕ понимаю, в итоге можно или нельзя в долларах счет-фактуру выставлять?
Анэт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 09:25   #47
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Анэт Посмотреть сообщение
НЕ понимаю, в итоге можно или нельзя в долларах счет-фактуру выставлять?
Цитата:
Сообщение от Анэт Посмотреть сообщение
суммы, отражаемые в счетах-фактурах, следует указывать также в рублях."
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 12:27   #48
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Т.С.
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Т.С. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Это конечно все хорошо, счет-фактуры в рублях, вносить изменения на основе оплат, а что делать с товарными накладными? Так же вносить изменения?
Т.С. вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.11.2009, 12:45   #49
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 168
Спасибо: 0
Отправить сообщение для DsNkr с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Т.С., Товарные накладные не надо редактировать.
__________________
И какие тут все добрые и отзывчивые. Удивляюсь!
DsNkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 13:41   #50
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от DsNkr Посмотреть сообщение
Т.С., Товарные накладные не надо редактировать.
А если тов. накл. не редактировать, то что будет в акте-сверке
Анэт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 13:59   #51
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 05.03.2009
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 38
Сообщений: 168
Спасибо: 0
Отправить сообщение для DsNkr с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Анэт, а разве у Вас Акты сверки составляются на основании счетов-фактур? Я думал, что они составляются на основании ТН...
__________________
И какие тут все добрые и отзывчивые. Удивляюсь!
DsNkr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:21   #52
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Анэт Посмотреть сообщение
А если тов. накл. не редактировать, то что будет в акте-сверке
А Вы до этого как составляли акт сверки? В рублях или в долларах? Если в рублях, то в акте курсовая разница как раньше отражалась, так и будет отражаться и впредь, в этом смысле ничего не изменилось.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:31   #53
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

DsNkr,

акты сверки составлются на основании накладной

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
А Вы до этого как составляли акт сверки? В рублях или в долларах? Если в рублях, то в акте курсовая разница как раньше отражалась, так и будет отражаться и впредь, в этом смысле ничего не изменилось.
Никак, я сейчас только изучаю этот вопрос, такие операции не проводила еще ни разу.
У меня долларовые договора, оплата происходит в рублях, вот я и думаю, все документы выставлять в рублях, а по факту оплаты переделывать счет-фактуру. Но тогда ведь суммы в сч-фактуре и тн будут разные?
Анэт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 14:41   #54
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Анэт Посмотреть сообщение
Но тогда ведь суммы в сч-фактуре и тн будут разные?
Анэт, Вы будете не "переделывать" счет-фактуру, т.е. не выставлять новую взамен старой, а вносить исправления в старую, т.е. зачеркивать старые цифры и писать новые.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 15:30   #55
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Т.С.
 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 6
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Т.С. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

То есть получается , если все происходит внутри одного периода, то я регистрирую счет-фактуру в книге продаж суммой отличной от суммы накладной, а если переходный период, то просто оформляю доп. лист в книге продаж уже следующего периода??
Т.С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 15:39   #56
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 139
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Анэт, Вы будете не "переделывать" счет-фактуру, т.е. не выставлять новую взамен старой, а вносить исправления в старую, т.е. зачеркивать старые цифры и писать новые.
Понятно, но все равно вопрос остается открытым, как формировать акт сверки? Сч-фактуру я исправляю, т.е. вношу изменения в ручную+запись в книгу продаж, а тн остается и в базе и на бумаге со старой суммой. (я в данном случае являюсь продавцом товара)
Анэт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 16:01   #57
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Анэт Посмотреть сообщение
как формировать акт сверки?
Имхо, так:
31.10 - отгрузка 100 руб.
03.11. - оплата 90 руб.
03.11 курсовая разница -10 руб.
Обороты 90 90
Сальдо 0.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 23:05   #58
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Анэт Посмотреть сообщение
Понятно, но все равно вопрос остается открытым, как формировать акт сверки? Сч-фактуру я исправляю, т.е. вношу изменения в ручную+запись в книгу продаж, а тн остается и в базе и на бумаге со старой суммой. (я в данном случае являюсь продавцом товара)
Даже если товарная накладная была выписана в у.е., то себестоимость этого товара была бы сформирована по курсу на дату оприходования.
Дт 41 Кт 60. Все. в 41 счет Вы больше не вмешиваетесь.
Когда Вы оплачиваете этот товар, то все положительные и отрицательные перекосы идут не на 41 счет. а на 91 счет. Вы утром 1го числа оприходовали товар,а вечером того же дня его продали. При этом себестоимость товара не заваист от Вашей оплаты,которая может тянуться в течении допустим 3х месяцев после получения товара. Если акт сверки Вы заполняете в уе, то заполняются суммы без курсовых разниц. А если акт сверки заполняете в рублях, то появляются строки с переоценкой задолженности.
Валерия вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.11.2009, 23:12   #59
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от Т.С. Посмотреть сообщение
То есть получается , если все происходит внутри одного периода, то я регистрирую счет-фактуру в книге продаж суммой отличной от суммы накладной, а если переходный период, то просто оформляю доп. лист в книге продаж уже следующего периода??
Да, получается так. Это нормально. Товарная накладная в руб, а счет фактура к ней - в уе + счет на оплату в уе. Т.к.
Вторую часть вопроса я не поняла.... Но если я получила оплату в слуедующем отчетном периоде по НДС, то нужно делать не доп лист, а запись в книге продаж на сумму положительной суммовой разницы.
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 21:25   #60
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 27.10.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Ответ: Письмо ФНС РФ 3-1-07/674 от 24.08.09 (О применении НДС по договорам об оплате

Цитата:
Сообщение от KTNG Посмотреть сообщение
3) Во 2-м квартале получаем от продавца исправленный с/ф на сумму 90 руб (в том числе НДС 13,73)
4) Во 2-м квартале вносим операцией исправления в бухучет (прошлые периоды в бухучете не исправляем):
Д 19 К 91.1 “минус” (18-13,73)=4,27 (60 счет лучше уже не трогать, т. к по нему уже прошла корректировка в момент оплаты)
Д68 К 19 “минус” (18-13,73)=4,27.
Наверное, проводки можно и “схлопнуть”, т. е. сделать Д68 К91.1 “минус” 4,27
5) Сдаем уточненную декларацию по НДС за 1 квартал, делаем доплист к книге покупок за 1 кв, в котором сторнируем предыдущую с/ф и заменяем ее новой.
Не совсем понятно.
Проводки по корректировке делаем во 2-м квартале, а доп листы делаем за 1-й квартал?
Как это получится? Тогда обороты за 1-й квартал будут неправильные.
И как это делать в 1С (7-ка), какими операциями и прводками?

Последний раз редактировалось Tan; 21.12.2009 в 21:27.
Tan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
РБП при применении УСН angel_ Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 42 14.09.2010 12:42
Уведомление о применении ЕНВД.форма N 26.3-1 Yyulsen Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 2 02.04.2009 15:55
Правомерен ли отказ в применении УСН? юрик Налоги и право. Юридические вопросы. 9 18.07.2008 11:38
% по договорам займа нина60 Общая система налогообложения (ОСНО) 7 23.01.2008 23:06
Ошибочно выделен НДС при применении упрощенной системы: уплатить необходимо Lala Обмен документами, полезные ссылки 0 27.04.2007 21:31


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot