Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.08.2014, 12:12   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.08.2014
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Корректное заполнение дкларации по НДС.

Здравствуйте. Заполняю строку 090 раздела 3 Декларации по НДС "Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего". При этом не заполняю строки 100 и 110. Строка 100 и так нулевая (суммы налога, подлежащие восстановлению при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0%). А вот со строкой 110- мое упущение. Насколько это серьезно? Налоговая попросила уточнить за несколько предыдущих периодов, а я не хочу (камералка за предыдущий период, где НДС к возмещению, еще не закончилась, если уточню- то продлю срок проверки). Как быть? Может, подойдут какие-то письменные пояснения?
Olga Butina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 13:01   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректное заполнение дкларации по НДС.

Строку 110 декларации по НДС ИФНС проверяет и требует такого соответствия: если раздел 3 строка 150 и 130 > 0, то раздел 3 строка 110 = 150, исчисленные нарастающим итогом за квартал, полугодие, 9 мес, год.
Поэтому смотрите по своим декларациям, лучше заполнять корректно сразу т.к все равно прийдется уточнить неверные данные.
Письменные объяснения могут быть конечно, но только к заполненной декларации в качестве пояснений.
Данные Инспекцией берутся только из деклараций.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Olga Butina (29.08.2014)
Старый 03.09.2014, 11:48   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректное заполнение дкларации по НДС.

Добрый день Уважаемые форумчане! Читала данную тему и решила посмотреть эти строка в отчетах пред. бухгалтера и заметила, что стр 110 не ровна 150 в разделе3. И еще приобретение товаров без НДС от предприятий не являющихся плательщиками ндс отражаются в 7 разделе? Этот раздел пуст. Хотя у предприятия есть такие покупки. Если все-таки они ошибочно не были указанны в декларации в 7 разделе то, нужно послать дополнительную отчетность? И как на это посмотрит камеральный контроль? Первый год работаю гл. бухгалтером в России поэтому мои вопросы могут показаться странными.
Гарант вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.09.2014, 12:03   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректное заполнение дкларации по НДС.

Цитата:
Сообщение от Гарант Посмотреть сообщение
приобретение товаров без НДС от предприятий не являющихся плательщиками ндс отражаются в 7 разделе?
нет
этот раздел относится к деятельности, не облагаемой НДС, т.е. там отражается выручка от такой деятельности и соотв. то, что покупалось для неё, вне зависимости с НДС оно или без.

А если Вы просто купили что-то у упрощенца, то просто вся сумма в расход, а НДС не уменьшается.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Гарант (04.09.2014)
Старый 03.09.2014, 12:44   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректное заполнение дкларации по НДС.

Спасибо большое!
Гарант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 13:04   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Корректное заполнение дкларации по НДС.

первый раз такое вижу:
Строка 200 раздела 3 декларации по НДС не равна оборотам по Дебету сч.76АВ
Сумма строк 130 и 210 так же не равна оборотам по дебету сч.19

но общие сумма этого всего равны. Т.е. в обоих случая разница на одинаковую сумму. Отчего так может быть и верно ли это?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НДС при экспорте Резеда Васильева Валюта, экспорт, импорт 490 17.03.2018 23:09
Заполнение раздела 5 декларации по НДС valins Валюта, экспорт, импорт 15 30.04.2015 16:00
заполнение декларации по НДС nezabudka-0525 НДС 31 30.07.2013 14:31
Про уточненку Ангелина* Общая система налогообложения (ОСНО) 22 23.11.2010 14:50
Восстановление НДС по косвенным расходам -Gri- Валюта, экспорт, импорт 25 12.09.2010 17:38


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot