Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2013 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! Пож-ста помогите с проводками. Организация(ОСН) вместо новогоднего корпоратива приобрела для сотрудников билеты в театр. Оплатила по банку 72600 ( 22 билета(без НДС22*3000) и доставка+оформление 6600 (в т.ч.НДС 1006,78). Сотрудников решено не облагать налогами (НДФЛ)(знаю, что нарушение, но решили так) 
		
		
		
		
		
		
		
	Думаю проводки такие: Д 60.01 К 51 72 600 оплачены билеты Д 50.03 К 60.01 66 000 оприходованы билеты Д 91.02 К 60.01 5593,22 услуги по оформлению и доставке Д 91.02 К 60.01 1 006,78 непринят НДС по услугам Д 73.03 К 50.03 66 000 билеты выданы сотрудникам Теперь я должна начислить НДС, верно? Д 91.02 К 68.02 начислен НДС к уплате -вот здесь споткнулась , сумма какая? 14341,01? (72600*18/118) или 13334,23 (66000*18/118)? как дальше мне закрыть 73 счет Д 91.02 К 73.03 66000? Специалисты пож-ста помогите разобраться с цифрами  . заранее благодарю
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не поняла а какой НДС вы хотите начислить и зачем ?  
		
		
		
		
		
		
		
	Может быть Вы имеете ввиду НДФЛ с подарков, но тут тоже подарки от организаций и индивидуальных предпринимателей (в том числе работодателей) общей стоимостью до 4000 руб. за налоговый период (календарный год) не облагаются НДФЛ  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2013 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Думаю, в данном случае решающим фактором является то обстоятельство, что при получении билетов компания получила право на получение культурно-развлекательных услуг и уступило данное право безвозмездно сотруднику. То есть речь идет не об оказании таких услуг сотруднику организацией (чего на самом деле и нет), а о безвозмездной реализации права на получение таких услуг от компании работнику, что является объектом обложения НДС согласно пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ. Я заблуждаюсь?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 Шмотошница ... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Ivfnrj (14.01.2015)  | 
		
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Шмотошница ... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Д 91.2 К 68.2 - начислен НДС Д 91.2 К 73 - учтена в прочих расходах стоимость билетов  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2013 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо только вот непосредственно с суммой НДС я затрудняюсь. Не поможете разобраться?  
		
		
		
		
		
		
		
	Верна ли проводка Д 91.02 К 60.01 1006,78 при поступлении билетов или все таки Д 19.04 К 60.01 1006,78 первоначально а потом проводка Д 91.02 К 60.01 1006,78 ? Сколько по итогу у меня на 91.02 должно лечь? 72600+11074,57 ? Буду очень Вам признательна  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 02.10.2013 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			НДФЛ будет, т.к. выдавали по два билета на одного сотрудника
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Шмотошница ... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 Шмотошница ... 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Д 50.3 К 60 - билеты оприходованы Д 73 К 50.3 - выдали сотрудникам билеты Д 91.2 К 68.2 - начислен НДС 11074,57 Д 91.2 К 73 - учтена в прочих расходах стоимость билетов 72600 Д 70 К 68.1 - начислен НДФЛ итого на 91.2. - 72600+11074,57  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  Ivfnrj (14.01.2015)  | 
		
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Начисление НДС | Dolly | НДС | 0 | 15.07.2012 20:35 | 
| Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 10:11 | 
| Камеральная проверка по ндс | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.02.2011 14:02 | 
| Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 16:38 | 
| Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 18:38 |