Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.01.2019, 17:04   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 27.04.2012
Сообщений: 300
Спасибо: 2
По умолчанию Неустойка и прибыль,НДС

Добрый вечер! Наша организация выполнила работы в 2017 г.на сумму 230 000-00. получили оплату (тогда же в 2017 г.)от заказчика 161 000-00, 69 000-00 соответственно долг. Мы обратились в суд. Решение суда : взыскать с ответчика сумму долга 69000-00, сумму госпошлины 3400-00, а так же неустойку в размере 17600-00. Должник оплатил всю сумму (90000-00) в декабре 2018 г.С основным долгом все понятно. С госпошлиной тоже. А вот сумма неустойки вызывает у мене вопрос. Отнесу я ее на внереализационные доходы. Налог на прибыль начислю. Так? а НДС с этой суммы? начислять? Спасибо!
зверок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 06:57   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Для налога на прибыль полученные договорные санкции (неустойки, штрафы, пени) включайте во внереализационные доходы. Делайте это на дату признания долга контрагентом или на дату вступления в силу решения суда о взыскании санкций (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ, Письмо Минфина от 30.10.2014 N 03-03-06/1/54946).
НДС с полученных штрафов, пеней, неустоек по любому договору - поставки, аренды и т.п. - платить не надо (Письма ФНС от 03.04.2013 N ЕД-4-3/5875@, Минфина от 08.06.2015 N 03-07-11/33051).
Проводки при получении пени или штрафа

Д 76 - К 91-1
Начислены договорные санкции
Д 51 - К 76
Получены договорные санкции
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (27.02.2019), зверок (29.01.2019)
Старый 27.02.2019, 14:04   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Mila_smile
 
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 278
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Добрый день, вопрос по переходному периоду НДС 18-20. В 2018г. мы оплатили поставщику аванс (в т.ч. НДС 18%) на покупку товара, один из платежей я учла для уменьшения НДС в 2018г. (с/ф на аванс от поставщика) которая прошла в Декларации по НДС в 4 кв. 2018. Товар мы получим в 2019г. и рассчитаемся окончательно тоже в 2019г., соответственно сумма НДС в ТН будет 20%. Прочитала, что по соглашении сторон нужно поставщику составить корректировочную с/ф на оставшиеся 2% (от с/ф на аванс от поставщика в 2018г), ну а мне соответственно доплатить их -именно с пометкой что это доплата) подскажите какие у Вас мысли по этому поводу?
__________________
Mila_smile вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.02.2019, 14:19   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Mila_smile Посмотреть сообщение
какие у Вас мысли по этому поводу?
При получении товара в 2019г. Вы получили и сч/ф на поставку, уже со ставкой 20%
При этом авансовый НДС восстанавливаем, а НДС с поставки начисляем. К уплате в ФНС в итоге начислится 2%
Никаких корректировочных сч/ф я тут не вижу...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Mila_smile (27.02.2019)
Старый 27.02.2019, 15:45   #5
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Mila_smile Посмотреть сообщение
Прочитала, что по соглашении сторон нужно поставщику составить корректировочную с/ф на оставшиеся 2% (от с/ф на аванс от поставщика в 2018г), ну а мне соответственно доплатить их -именно с пометкой что это доплата)
если покупатель доплачивает продавцу 2%-ный НДС к ранее (по 31.12.2018 включительно) перечисленному авансу с учетом ставки НДС 18%, то этом случае продавец должен будет выставить покупателю корректировочный счет-фактуру. Вы покупатель, откуда у вас мысли о корректировочной счф?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 15:47   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
если покупатель доплачивает продавцу 2%-ный НДС к ранее (по 31.12.2018 включительно) перечисленному авансу с учетом ставки НДС 18%, то этом случае продавец должен будет выставить покупателю корректировочный счет-фактуру.
Мы - покупатели
доплатили 2% НДС (может помнишь, я тут ещё вопросы задавала как платежку оформить)
Никаких корректировок нам никто не давал
Всё так же - сч/ф на поставку и всё.

Что, потрясти с них корректировочную сч/ф?
И что она будет корректировать? Авансовую?
В общем-то логично... Но аванс то к вычету принимать это наше право. Ну нет у меня сч/ф и не принимаю к вычету... Примется при поступлении.
Где то я ошибаюсь?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 16:04   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,667
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Mila_smile Посмотреть сообщение
Добрый день, вопрос по переходному периоду НДС 18-20. В 2018г. мы оплатили поставщику аванс (в т.ч. НДС 18%) на покупку товара, один из платежей я учла для уменьшения НДС в 2018г. (с/ф на аванс от поставщика) которая прошла в Декларации по НДС в 4 кв. 2018.
всё верно
Цитата:
Товар мы получим в 2019г. и рассчитаемся окончательно тоже в 2019г., соответственно сумма НДС в ТН будет 20%.
да

Цитата:
Прочитала, что по соглашении сторон нужно поставщику составить корректировочную с/ф на оставшиеся 2% (от с/ф на аванс от поставщика в 2018г),
нет, что за корректировка?.. ндс в 2018 году был 18%, сч-ф на аванс со ставкой 18%, к вычету в 2018 году приняли НДС по ставке 18%

Цитата:
ну а мне соответственно доплатить их -именно с пометкой что это доплата) подскажите какие у Вас мысли по этому поводу?
в 2019 году примите сч-ф со ставкой 20%, примите НДС к вычету по ставке 20%, и зачтёте сч-ф на аванс по ставке 18% (в книгу продаж и проводка Дт 76/ва Кт68/2).
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 16:06   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,667
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение

Что, потрясти с них корректировочную сч/ф?
И что она будет корректировать? Авансовую?
В общем-то логично...
а по мне нет тут логики.. нельзя скорректировать ндс в 2018 году по ставке больше (т.е. было 18%, а мы корректируем на 20%)
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.02.2019, 16:07   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

glad, так корректировка в 2019 уже пройдёт...
Да я тоже нихрена не понимаю куда эту корректировку прилепить...
Наверно только если надо именно эти 2% доплаты принять к вычету по авансу
Тогда да, на них нужна какая-то сч/ф
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 16:14   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,667
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Среда, я всё равно считаю это не правильным. оплата была в 2018году, НДС был 18% (в п/п в том числе) -с какой стати корректировать пусть и текущим периодом? к тому-же если прошла/пройдёт отгрузка в 2019 году -то это вообще теряет свою актуальность.
Mila_smile, зачем вам это?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 17:26   #11
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

glad, корректировочный счф не составляется, если не было доплаты и стоимость договора не менялась. Если доплата была корректировочный составляется.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 09:14   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Если доплата была корректировочный составляется.
ну так как в моём конкретном случае? Пост 6
Доплата была.
Стоимость товара не поменялась.
Что и когда корректировать?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 10:59   #13
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Покупатель доплатил налог до 20% с 01.01.2019
Такую доплату не следует рассматривать в качестве дополнительной оплаты стоимости, с которой необходимо исчислять НДС по ставке 20/120, а следует рассматривать как доплату суммы налога.
Продавцу при получении доплаты налога следует выставить корректировочный счет-фактуру на разницу между показателем суммы налога по счету-фактуре, составленному ранее с применением ставки 18/118, и показателем суммы налога, рассчитанной с учетом размера доплаты НДС.

Цитата:
ПРИМЕР
Аванс получен 5 ноября 2018 года в сумме 118 ед., в том числе НДС – 18 ед. Выставлен счет-фактура на аванс № 358 от 05.11.2018. Отгрузка в счет аванса производится в мае 2019 года.
20 января 2019 года получена доплата НДС от покупателя в сумме 2 ед. Продавцом составлен корректировочный счет-фактура № 1 от 20.01.2019 на аванс, полученный в ноябре 2018 года.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (28.02.2019)
Старый 28.02.2019, 11:17   #14
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Продавцу при получении доплаты налога следует выставить корректировочный счет-фактуру
ну т.е это будет корректировка авансовой сч/ф
и если у меня нет необходимости принимать эти 2% к вычету по авансу, то лично мне как покупателю эта сч/ф не сдалась и я могу не трясти её с поставщика.
Верно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 11:22   #15
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
ну т.е это будет корректировка авансовой сч/ф
да, речь и идет о корректировочной на аванс. Если ты аванс к зачету в 18 году не брала, то и нафиг она тебе не нать
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 11:44   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Если ты аванс к зачету в 18 году не брала
в 18м брала
а вот эти 2% дополнительно в 19г брать не вижу смысла. Тут уже и поставка прошла.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 11:57   #17
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Сдается мне что все эти корректировочные затрагивают учет и декларацию продавца. Ведь это он укажет в 1кв. НДС исчисленный с аванса с корректировочной счф, и примет эти 2% к вычету с даты отгрузки
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 12:20   #18
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Ну, учет продавца меня волнует меньше...

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Ведь это он укажет в 1кв. НДС исчисленный с аванса с корректировочной счф, и примет эти 2% к вычету с даты отгрузки
всё равно не доходит
Продавец в декабре получил аванс и начислил НДС к уплате
В январе получил доплату и сделал отгрузку (если всё в течении 5 дней, то никакая авансовая и не нужна), т.е. зачел НДС с аванса и начислил по отгрузке. Всё. На кой чего-то там корректировать?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 28.02.2019, 12:43   #19
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
В январе получил доплату и сделал отгрузку (если всё в течении 5 дней
ну что ты так упростила задачу? А если доплату 2% получил в январе, а отгрузка в марте? Тогда по дате получения доплаты составляется корректировочный счф на аванс и НДС доначисляется. А в дату отгрузки в марте он встанет к вычету
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 13:01   #20
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Неустойка и прибыль,НДС

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
А если доплату 2% получил в январе, а отгрузка в марте? Тогда по дате получения доплаты составляется корректировочный счф на аванс и НДС доначисляется.
тогда да... но опять же - это обязанность продавца
Если нам они эту сч/ф не дали, ну и фиг с ней
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot